Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/23 elektrina za 2/2023 - oprava Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -207,88 € 28.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0075/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 239,40 € 28.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0207/23 revízia plynových kotolní Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ing. Ondrej Gorás 14182238 582,00 € 28.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0206/23 servisná prehliadka plynových kotlov Protherm Gymnázium Fiľakovo 00160580 Peter Výberčí 40592901 361,00 € 27.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0202/23 elektrina za 1/2023 - oprava Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 -223,38 € 24.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0201/23 keramické tabule Gymnázium Fiľakovo 00160580 Ján Bureš - FULL SERVIS 36910813 331,64 € 23.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFK0003/23 stavebné práce pri úprave podkrovných miestností Gymnázium Fiľakovo 00160580 Mgr. Tibor Kontor 30513723 15 909,25 € 22.11.2023 05.12.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0074/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 10,82 € 20.11.2023 30.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0200/23 podpora Cisco akadémie za rok 2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Technická univerzita v Košiciach 00397610 240,00 € 15.11.2023 15.01.2024 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0199/23 služby OPP a BOZP za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 A.F.S. System - IPM, s.r.o. 36631370 120,00 € 14.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0197/23 oprava kuchynského robota Gymnázium Fiľakovo 00160580 Gabriel Telek - G T PEK 46382836 80,00 € 10.11.2023 30.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0073/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 23,38 € 10.11.2023 30.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0196/23 prenájom a pranie rohoží od 9.10.2023 do 5.11.2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Lindstrom s.r.o. 35742364 34,45 € 08.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0194/23 telekomunikačné služby za 10/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 86,57 € 02.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0195/23 tlačivá a poštové poukážky pre ŠJ Gymnázium Fiľakovo 00160580 ŠEVT, a.s. 31331131 86,30 € 02.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0186/23 výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 52,80 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0192/23 zemný plyn za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 218,00 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0191/23 zemný plyn za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 312,00 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0188/23 internetové služby za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 FILLECK, spol. s r.o. 36022926 60,00 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0190/23 elektrina za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 1 123,74 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0189/23 elektrina za 11/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 94,79 € 01.11.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0193/23 telekomunikačné služby za 10/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,64 € 01.11.2023 30.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0071/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 M FRUIT s.r.o. 46587705 293,97 € 31.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0070/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 59,40 € 31.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0069/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 CHRIEN, spol. s r.o. 36008338 424,34 € 31.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0072/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Jozef Ferencz 41814240 1 124,70 € 31.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0068/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 12,62 € 31.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFB0187/23 elektrina za 10/2023 Gymnázium Fiľakovo 00160580 MAGNA ENERGIA a. s. 35743565 37,12 € 31.10.2023 24.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0067/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 AVAGRI s.r.o. 53758129 239,40 € 30.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
DFJ0066/23 potraviny Gymnázium Fiľakovo 00160580 Július Mede - KEMEX 47894849 1 821,08 € 28.10.2023 16.11.2023 Ľubica Mitterová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »