DFB0203/23 |
elektrina za 2/2023 - oprava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-207,88 € |
28.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0075/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
239,40 € |
28.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0207/23 |
revízia plynových kotolní |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ing. Ondrej Gorás |
14182238 |
|
582,00 € |
28.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0206/23 |
servisná prehliadka plynových kotlov Protherm |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Peter Výberčí |
40592901 |
|
361,00 € |
27.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0202/23 |
elektrina za 1/2023 - oprava |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
-223,38 € |
24.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0201/23 |
keramické tabule |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Ján Bureš - FULL SERVIS |
36910813 |
|
331,64 € |
23.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFK0003/23 |
stavebné práce pri úprave podkrovných miestností |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Mgr. Tibor Kontor |
30513723 |
|
15 909,25 € |
22.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0074/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
10,82 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0200/23 |
podpora Cisco akadémie za rok 2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
služby OPP a BOZP za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
A.F.S. System - IPM, s.r.o. |
36631370 |
|
120,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0197/23 |
oprava kuchynského robota |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Gabriel Telek - G T PEK |
46382836 |
|
80,00 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0073/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
23,38 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0196/23 |
prenájom a pranie rohoží od 9.10.2023 do 5.11.2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
34,45 € |
08.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0194/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
86,57 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0195/23 |
tlačivá a poštové poukážky pre ŠJ |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
86,30 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0186/23 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
52,80 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0192/23 |
zemný plyn za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0191/23 |
zemný plyn za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 312,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0188/23 |
internetové služby za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
FILLECK, spol. s r.o. |
36022926 |
|
60,00 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0190/23 |
elektrina za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
1 123,74 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0189/23 |
elektrina za 11/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
94,79 € |
01.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0193/23 |
telekomunikačné služby za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,64 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0071/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
M FRUIT s.r.o. |
46587705 |
|
293,97 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0070/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
59,40 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0069/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
424,34 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0072/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Jozef Ferencz |
41814240 |
|
1 124,70 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0068/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
12,62 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFB0187/23 |
elektrina za 10/2023 |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
35743565 |
|
37,12 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0067/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
239,40 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |
DFJ0066/23 |
potraviny |
Gymnázium Fiľakovo |
00160580 |
Július Mede - KEMEX |
47894849 |
|
1 821,08 € |
28.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ľubica Mitterová |
|
Faktúra |