DFJ0049/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
85,38 € |
15.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
ARGO - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Batova Anna ARGO |
34790187 |
|
48,01 € |
15.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
EE 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
746,51 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0054/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
188,89 € |
15.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0048/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
458,56 € |
14.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
Obrusovina |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Čunderlíková Marta - MARTEX |
40543129 |
|
86,00 € |
14.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0051/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
INMEDIA, spol. s.r.o |
36019208 |
|
9,35 € |
14.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0044/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
110,23 € |
11.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0047/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
154,30 € |
11.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0046/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
67,22 € |
11.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DDB0003/21 |
SK Klíma - Meteostanica GARNI 1025 Arcus |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
221,44 € |
11.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
ŠJ - hygienické potreby |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Bidfood |
34152199 |
|
67,22 € |
11.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0045/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
188,60 € |
07.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DDB0002/21 |
SK Klíma - Solárne fontány 4 ks |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
CHAal - Tec GmbH |
98898 |
|
528,60 € |
06.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
Projekt Podpora športu - karimatky |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
DJK Sport, s. r.o |
46841393 |
|
248,00 € |
05.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFJ0041/21 |
Potraviny |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Chrien, spol. s.r.o |
36008338 |
|
462,80 € |
04.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
OP výťah 4. Q 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
Slovakia lift |
360035149 |
|
88,07 € |
04.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
0026/21 |
6ks karimatka - materiál na gymnastiku v ramci projektu Podpora a rozvoj školského športu 2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
DJK Sport, s. r.o |
46841393 |
|
248,00 € |
01.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mgr. Anna Borbuliaková |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0112/21 |
A. En. GAS 10/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
A.En. Gas a.s. |
36841064 |
|
1 074,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
T 9/2021 |
Gymnázium A. Sládkoviča Krupina |
00160644 |
T - COM |
35763469 |
|
43,37 € |
01.10.2021 |
|
|
01.11.2021 |
Jana Poliovková |
|
Faktúra |