Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0153/25 toner brother Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 137,21 € 27.08.2025 04.09.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0152/25 za služby BOZP a PO 08/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 71,34 € 26.08.2025 27.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0149/25 oprava vonkajších a vnútorných schodov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Jaroslav Tóth KAMENÁR 33252432 500,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0150/25 lampy do dataprojektorov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Web Retail s. r. o. 28876431 200,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0148/25 za služby CO 08/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 21.08.2025 27.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0147/25 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 274,40 € 19.08.2025 26.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0146/25 Office 365 A3 01.07.2025-19.07.2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GAMO a.s. 36033987 85,07 € 14.08.2025 26.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0145/25 za teplo 07/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 185,47 € 11.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0135/25 dodanie a montáž plastových okien Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Gabriel Zachar - PEGA PLAST, Veľký Krtíš 41909607 1 062,70 € 05.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0134/25 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 WorldOffice RS s. r. o. 53928806 301,01 € 05.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0143/25 za telefón 02 07/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,90 € 03.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0142/25 web standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 6,09 € 01.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0141/25 za telefón 07/2025 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,16 € 01.08.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0139/25 za služby na úseku CO 07/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 31.07.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0137/25 preplatok za elektrickú energiu 07/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 -674,00 € 31.07.2025 26.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0144/25 za internet 7/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 39,00 € 30.07.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0138/25 dobropis k faktúre č. 2505007755 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o. 36857165 -6,14 € 29.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0140/25 za služby BOZP a PO 07/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 71,34 € 29.07.2025 20.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0133/25 Office 365 A3 1-30.6.2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GAMO a.s. 36033987 134,32 € 14.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0131/25 teplo 6/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 1 185,47 € 08.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0132/25 preventívne a ochranné služby 2. Q 2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MIROMAX, s.r.o. 31609058 91,51 € 03.07.2025 29.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0130/25 školské tlačivá Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 31331131 183,61 € 03.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFS0006/25 ubytovanie s plnou penziou ( teambuilding ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Alena s. r. o. 47364238 1 299,96 € 02.07.2025 11.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0091/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 COOP Jednota Krupina 00169021 21,29 € 02.07.2025 28.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0119/25 učebné pomôcky na hodinu chémie Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Učebné pomôcky s.r.o. Banská Bystrica 31641199 201,30 € 02.07.2025 29.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0124/25 učebnice Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Libristo Media s. r. o. 04448367 733,09 € 02.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0128/25 za telefón 02 06/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,90 € 02.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0122/25 elektrický varič Girmi PE1600 8 ks Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Alza.sk s.r.o. 36562939 134,99 € 02.07.2025 12.08.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFS0005/25 preprava autobusom ( teambuilding ) Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 SME s. r. o. 56481713 650,00 € 01.07.2025 11.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0114/25 služby bezpečnostného centra za obdobie 01.07.2025 - 30.09.2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 JABLOTRON SECURITY Slovakia s. r. o. 36857165 18,41 € 01.07.2025 29.07.2025 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »