Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0120/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 488,67 € 23.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0119/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 264,70 € 19.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0115/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 347,69 € 17.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0116/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TeShi s. r. o. 53728050 142,78 € 15.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0117/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 148,34 € 12.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0114/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 259,91 € 11.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0118/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 188,14 € 11.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0113/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 453,01 € 10.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0188/24 učebnice nakúpené z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 960,00 € 09.09.2024 19.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0190/24 učebnice nakúpené z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Richard Šrobár - Littera 33580511 72,20 € 09.09.2024 19.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0191/24 učebnice nakúpené z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. 35711302 115,00 € 04.09.2024 19.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0110/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 123,50 € 03.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0178/24 za služby virtuálnej knižnice 08/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KOMENSKY s.r.o. Park Mládeže 1, Košice 43908977 20,52 € 03.09.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0179/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 EXACT Invest s. r. o. / HUMED / 51119838 231,66 € 03.09.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0184/24 učebnice z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 73,50 € 02.09.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0109/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 178,06 € 02.09.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0185/24 za telefón 8/2024 O2 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 111,43 € 02.09.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0187/24 WEB standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 5,94 € 01.09.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0186/24 za telefón 08/2024 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 50,95 € 01.09.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0177/24 za služby BOZP a PO 08/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 69,60 € 31.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0112/24 potraviny pre ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TeShi s. r. o. 53728050 97,35 € 31.08.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0183/24 za služby CO 08/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 31.08.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0170/24 pedagogický diár 2024/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Šúth Lubomír-LITERA Veľký Krtíš 30442389 35,53 € 30.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0171/24 za internet 8/2024 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 38,00 € 30.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0173/24 tonery Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 276,30 € 30.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0172/24 Wifi router Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 19,00 € 30.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0108/24 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 399,00 € 30.08.2024 26.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0181/24 čistiace prostriedky Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 265,73 € 30.08.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0180/24 kancelárske potreby Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MEGA VK s.r.o. Veľký Krtíš 46935754 111,77 € 30.08.2024 28.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
DFB0176/24 učebnice Snova Klass! 2 príspevok z MŠ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 preskoly.sk s.r.o. 51692881 390,94 € 27.08.2024 18.09.2024 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »