Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0041/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 152,90 € 24.03.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0040/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 220,72 € 21.03.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0049/25 vodné, stočné 1. Q 2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Stredosl.vod.prev.spoločnosť, a.s. B.Bystrica 36644030 1 114,24 € 19.03.2025 03.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0050/25 odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 246,20 € 19.03.2025 03.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0047/25 vyhotovenie a montáž brány Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 CEFA s.r.o. Veľký Krtíš 47951419 300,00 € 18.03.2025 03.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0039/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 263,70 € 18.03.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0038/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TeShi s. r. o. 53728050 77,18 € 15.03.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFS0001/25 vitamíny - deň učiteľov Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 306,25 € 14.03.2025 14.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0046/25 Office 365 A3 1-28.2.2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 GAMO a.s. 36033987 134,32 € 13.03.2025 03.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0037/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 228,86 € 11.03.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0043/25 za teplo 02/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 STEFE THS, s.r.o. 36045403 4 427,66 € 11.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0036/25 oprava parkiet v triede Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DREVALL s. r. o. 47397691 1 509,00 € 10.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0034/25 oprava parkiet v triede Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DREVALL s. r. o. 47397691 1 690,00 € 07.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0041/25 oprava parkiet v triede Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DREVALL s. r. o. 47397691 1 350,50 € 06.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0030/25 oprava parkiet v triede Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DREVALL s. r. o. 47397691 1 450,50 € 04.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0029/25 oprava parkiet v triede Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DREVALL s. r. o. 47397691 1 518,58 € 03.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0035/25 za telefón 02 02/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 02 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,90 € 02.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0039/25 web standard Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 6,09 € 01.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0038/25 za telefón 02/2025 Telekom Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,41 € 01.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0040/25 za služby na úseku CO 02/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ing. Patrícia Ivaničová 51252562 35,00 € 01.03.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0031/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 TeShi s. r. o. 53728050 154,35 € 28.02.2025 18.03.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0032/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Machovič EDEN 34789871 160,64 € 28.02.2025 18.03.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0036/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Tiwa, s.r.o. 36647781 235,22 € 28.02.2025 04.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0034/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DRUMAS AGRO s.r.o. 53692691 1 137,24 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0033/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ladislav Nagy - NAZEL 37892835 799,50 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0032/25 nedoplatok za el. energiu 2/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany 35743565 232,43 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0033/25 toner brother Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 DATEX VK s.r.o. Komenského, 5 Veľký Krtíš 47343427 39,00 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFJ0035/25 nákup potravín do ŠJ Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 KIPA s. r. o. 34128654 854,79 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0026/25 za internet 2/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 VKNET s.r.o. Želovce 45002801 39,00 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
DFB0025/25 za služby BOZP a PO 02/2025 Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 00160709 Ján Pavlov, Stredné Plachtince 91 40447189 71,34 € 28.02.2025 07.04.2025 Mária Turčániová Faktúra
1 2 3 »