Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0336/25 Počítače, monitory, klávesnice+myši Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 20 013,58 € 18.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0335/25 Slúchadlá s mikrofónom, redukcie, USB kľúč Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 647,69 € 18.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0339/25 Kancelárske potreby Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 309,81 € 18.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0290/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL SP, s. r. o. 53959671 364,14 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0289/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL SP, s. r. o. 53959671 271,69 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0292/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Limas s. r. o. 48294454 653,28 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0288/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 107,24 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0288/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 107,24 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0293/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 POZANA MEAT s. r. o. 50909142 195,57 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0291/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL, s. r. o. 54651654 1 210,16 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0294/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 KREMPEK s. r. o. 46621032 379,44 € 17.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0334/25 Tonery Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 1 448,20 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0285/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 186,40 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0284/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 77,57 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0283/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 385,31 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0287/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 422,45 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0286/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Farmi z farmy s. r. o. s. p. 56632100 171,99 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0282/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 POZANA MEAT s. r. o. 50909142 7,50 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0281/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 POZANA MEAT s. r. o. 50909142 285,08 € 15.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0332/25 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 PYROBOSS BB, s. r. o. 36650676 311,30 € 12.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0329/25 Revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 REBUME Širáň Ján 10934227 360,00 € 11.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0331/25 Revízia zabezpečovacieho systému Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 SPIN - SK, s. r. o. 48118621 228,90 € 10.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0333/25 Servisná služba Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 14,10 € 10.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0280/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 636,95 € 10.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0279/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 POZANA MEAT s. r. o. 50909142 123,15 € 10.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0327/25 Teplo za 11/2025 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 4 854,72 € 09.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0278/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 244,07 € 08.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0277/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 403,02 € 08.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0276/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 492,43 € 08.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0273/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Farmi z farmy s. r. o. s. p. 56632100 155,93 € 08.12.2025 07.01.2026 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »