Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0277/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL, s. r. o. 54651654 389,40 € 26.11.2024 29.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0275/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 361,30 € 26.11.2024 29.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0274/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 272,44 € 26.11.2024 29.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0276/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 BELSPOL SP, s. r. o. 53959671 811,34 € 26.11.2024 29.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0272/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 471,79 € 25.11.2024 28.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0273/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Miloš Dub 45920834 165,60 € 25.11.2024 29.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0303/24 Revízia TV náradia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 189,30 € 22.11.2024 30.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0304/24 Revízia TV náradia Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 189,30 € 22.11.2024 03.12.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0271/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 590,73 € 20.11.2024 28.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0270/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ATC-JR 35760532 151,55 € 19.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0269/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 364,32 € 19.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0268/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 403,20 € 19.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0267/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 231,84 € 18.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0265/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 463,44 € 18.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0263/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 985,01 € 15.11.2024 20.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFS0005/24 Obed pre zamestnancov zo SF Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 LMM Services s. r. o. 56144857 1 209,00 € 15.11.2024 21.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0264/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 514,56 € 15.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0266/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 TeShi s. r. o. 53728050 129,80 € 15.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0261/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 57,82 € 13.11.2024 19.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0302/24 Viazanie dokladov Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Knihviazačstvo KOZET 17798469 52,00 € 13.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0260/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 231,20 € 12.11.2024 19.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0259/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Chrien 36008338 12,24 € 12.11.2024 19.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0262/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 AG FOODS 34144579 493,36 € 12.11.2024 19.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0257/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 526,42 € 11.11.2024 15.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0256/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Inmedia s.r.o. 36019208 79,67 € 11.11.2024 15.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0300/24 Tepelná energia 10/2024 Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o. 36042544 3 070,07 € 11.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0258/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 206,71 € 09.11.2024 15.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0297/24 Prenájom a pranie rohoží Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Lindström, s. r. o. 35742364 58,13 € 06.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0299/24 Konferencia ARŠG Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 DOMÉNA, s.r.o. 31399282 299,00 € 05.11.2024 26.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
DFB0292/24 Obrazový valec Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 ALLTECH.SK s. r. o. 50829581 179,83 € 04.11.2024 14.11.2024 Oľga Kopisová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »