Polnohospodarske druzstvo


Informácie
  • Názov: Polnohospodarske druzstvo
  • IČO: 00210447
  • Adresa: Lovcica-Trubin 1, 96623

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0004/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 165,77 € 10.01.2025 29.01.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0039/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 558,47 € 10.02.2025 22.02.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0023/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 371,22 € 30.01.2025 22.02.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0017/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 960,70 € 20.01.2025 22.02.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0049/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 393,52 € 20.02.2025 25.02.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0057/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 402,07 € 26.02.2025 03.03.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0063/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 166,60 € 10.03.2025 19.03.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0070/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 702,40 € 20.03.2025 26.03.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0095/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 386,80 € 10.04.2025 16.04.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0084/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 959,55 € 31.03.2025 16.04.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0105/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 230,45 € 20.04.2025 25.04.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0113/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 530,30 € 29.04.2025 09.05.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0124/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 497,40 € 09.05.2025 15.05.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0137/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 648,45 € 20.05.2025 29.05.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0146/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 218,80 € 31.05.2025 13.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0156/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 451,50 € 10.06.2025 18.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0168/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 455,60 € 20.06.2025 26.06.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0172/25 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 101,25 € 26.06.2025 01.07.2025 Oľga Kopisová Faktúra
DFJ0004/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 431,42 € 10.01.2024 27.01.2024 Oľga Kopisová Faktúra
0007/24 Potraviny do ŠJ Gymnázium Žiar nad Hronom 00160881 Polnohospodarske druzstvo 00210447 246,40 € 23.01.2024 30.01.2024 Ing. Dana Paálová Riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »