DFB0125/21 |
deratizácia |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
DOB-MOR-Rudolf Morháč |
32962975 |
|
90,00 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0062/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,60 € |
13.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0061/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,20 € |
13.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
viazanie TK |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
110,10 € |
12.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0057/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
38,59 € |
09.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0119/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
4,74 € |
06.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
čistiace potreby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Majster papier |
36627348 |
|
113,40 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0058/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
78,83 € |
04.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0115/21 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0122/21 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
3 300,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
BIZNIS internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0114/21 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
01.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,74 € |
01.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 7/2021 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
31.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0059/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
330,10 € |
31.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
dodávka elektriny - vyúčtovanie 7 -2021 - preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-139,50 € |
31.07.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
kuchynský odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
32,40 € |
31.07.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
64,83 € |
30.07.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0056/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
26,61 € |
30.07.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |