DFJ0015/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
194,25 € |
07.05.2021 |
|
|
09.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0069/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
4,74 € |
07.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0067/21 |
kopírovanie |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
63,34 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0012/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
80,26 € |
05.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0013/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
COOP jednota |
00169129 |
|
38,89 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0061/21 |
dodávka plynu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
A.En.Slovensko s.r.o. |
36399604 |
|
48,00 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0060/21 |
technická ochrana objektu |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
13,87 € |
03.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0071/21 |
dodávka tepla |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
BASTAV |
31696830 |
|
3 300,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0066/21 |
BIZNIS internet |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
FERDINANDY s.r.o. |
43791085 |
|
17,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0065/21 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0011/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
84,05 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0014/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
TIGANA |
17133939 |
|
259,77 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
poplatok v zmysle zmluvy, BOZP, BO PO, OOÚ - 4/2021 |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
NCRC Nosáľ |
46199004 |
|
54,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0073/21 |
poplatok za odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
9,60 € |
30.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0070/21 |
dodávka elektriny - vyúčtovanie 4 -2021 - preplatok |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-51,95 € |
30.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0007/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
64,84 € |
28.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFJ0010/21 |
potraviny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
Domik Michal - DOVAJ |
35125730 |
|
9,90 € |
28.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
KNOPP s.r.o. |
453524021 |
|
21,24 € |
28.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0059/21 |
poplatok za odpad |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MESTO Revuca |
00328693 |
|
480,04 € |
27.04.2021 |
|
|
20.05.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |
DFB0064/21 |
dodávka elektriny |
Gymnázium Martina Kukučína |
00161136 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,74 € |
27.04.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Gabriela Hrivňáková |
|
Faktúra |