DFB0368/22 |
hutnícky materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Kovomat BB s.r.o. |
47500883 |
|
159,30 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0369/22 |
dodávka a distribúcia elektrickej energie za 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 551,41 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0367/22 |
elektronické súčiastky - učebné pomôcky |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TME Slovakia,s.r.o. |
45241791 |
|
398,21 € |
12.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0366/22 |
ERASMUS+ ubytovanie Nemecko Burghausen 16.10.2022 - 28.10.2022 6 osôb |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Marlene Lange |
127607642 |
|
4 214,73 € |
12.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0247/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
415,25 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0246/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROČI PLUS s.r.o |
50300156 |
|
1 801,22 € |
12.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
VOŠJS024222 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
HARDY PLUS s.r.o. |
36773140 |
|
226,05 € |
11.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
VOŠSK006322 |
Kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
BB Office s.r.o. |
47122218 |
|
1 068,91 € |
11.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0364/22 |
oprava krovinorezu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Lenka Valentová - J+L STORE |
45944229 |
|
62,10 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0365/22 |
výroba PVC tabuliek |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Media Creative Production, spol. s.r.o. |
44603746 |
|
43,20 € |
11.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DSF0017/22 |
ubytovanie pedagogických zamestnancov v Brne pre 19 osôb 30.8.2022-31.8.2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Střední škola informatiky, poštovníctví a finančníctví Brno, p.o. |
00380385 |
|
341,00 € |
11.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0245/22 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
285,29 € |
11.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
VOŠJS024122 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
151,20 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
VOŠ008922 |
oprava lab. prístroja |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MICRONIX s.r.o. |
31643761 |
|
150,00 € |
10.10.2022 |
|
|
24.10.2022 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0356/22 |
VT komponenty |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
160,15 € |
10.10.2022 |
|
|
01.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0105/22 |
revízia chladiacich zariadení |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ECHOS, s.r.o. |
46938141 |
|
197,14 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0106/22 |
OPP pre zamestnancov šj |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
REMPO s.r.o. |
35819081 |
|
70,02 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0357/22 |
služby BOZP, OPP, PZS za 3. Q 2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
PYROBOSS, s.r.o. |
36644048 |
|
324,00 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0358/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov školy 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
945,18 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0104/22 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov šj 9/2022 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
555,78 € |
10.10.2022 |
|
|
02.11.2022 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |