Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠJS022122 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6 265,62 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS022222 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 3 279,90 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS022322 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ROČI PLUS s.r.o 50300156 2 474,65 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS022422 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8 104,83 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS022522 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 6 589,61 € 14.09.2022 14.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0319/22 právne služby za 8/2022 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. 47232293 240,00 € 14.09.2022 30.09.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJ003522 Objednávka služby Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 STYK SERVIS, s.r.o 36040436 288,96 € 14.09.2022 06.10.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0322/22 ERASMUS+ cestovné výdavky - letenky Sicília 13.9.2022 - 25.9.2022 2 osoby /manažment/ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 550,82 € 14.09.2022 06.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0321/22 ERASMUS+ cestovné výdavky - letenky Sicília 13.9.2022 - 25.9.2022 11 osôb Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 011,48 € 14.09.2022 06.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0320/22 ERASMUS+ cestovné výdavky - letenky Sicília 13.9.2022 - 25.9.2022 11 osôb Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 663,45 € 14.09.2022 06.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0228/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 1 979,51 € 14.09.2022 09.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0231/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 938,15 € 14.09.2022 10.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0230/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 461,76 € 14.09.2022 10.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0229/22 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8 090,48 € 14.09.2022 10.10.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0318/22 Microsoft Office 2016 Profesional Plus PC TA - 20ks Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 QUEEN IT solutions s.r.o. 51969394 280,00 € 13.09.2022 30.09.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJ003422 Objednávka služby Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 216,00 € 13.09.2022 11.10.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJ003322 Objednávka tovaru Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 132,00 € 13.09.2022 11.10.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK006122 Energybox M, Pfand Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 30,84 € 12.09.2022 20.09.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFJ0092/22 náhradné dieli na umývací automat v šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 AGROMEPA, s.r.o. 31634524 264,00 € 12.09.2022 29.09.2022 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0317/22 dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2022 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 287,85 € 12.09.2022 29.09.2022 Katarína Tomčíková Faktúra