Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠSK005023 Spojovací materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 BB-TECHNIK, s.r.o. 36632511 213,11 € 18.10.2023 19.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS026723 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 QUALITED s.r.o. 36638528 2 847,96 € 18.10.2023 19.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS026823 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 333,00 € 18.10.2023 20.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ008523 Skladaná mapa VKÚ kedysi a dnes BB Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 720,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ008423 elektroinštalačné práce Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ELEKTROPROGRES s.r.o. 52459331 2 060,26 € 18.10.2023 24.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJ004623 objednávka služby Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Slovakia lift s.r.o. 36035149 80,54 € 18.10.2023 28.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0352/23 licenčný poplatok oprávnenia na realizáciu rozvojového programu Show your talent Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OZ TEAM 50377868 1 000,00 € 18.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0353/23 spojovací materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 BB-TECHNIK, s.r.o. 36632511 213,11 € 18.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJS026623 Čistiace prostriedky pre ŠJ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Kamiko - Hygiene s.r.o. 45965340 1 319,16 € 17.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK004923 Materiál a pomôcky na praktickú výučbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 P2J Technology s.r.o. 28826698 324,70 € 17.10.2023 19.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFJ0120/23 čistiace prostriedky šj Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 1 658,34 € 17.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0251/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 456,45 € 17.10.2023 10.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJS026323 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 3 353,46 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS026423 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 8 613,94 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS026523 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 5 547,69 € 16.10.2023 17.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ008323 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 55,14 € 16.10.2023 18.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS026223 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ROČI PLUS s.r.o 50300156 3 921,60 € 13.10.2023 14.10.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0349/23 pranie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 WINTER BB, s.r.o. 52294617 55,14 € 13.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0350/23 sieťové káble Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 elibos, s.r.o. 45652945 162,49 € 13.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0351/23 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 97,21 € 13.10.2023 05.11.2023 Katarína Tomčíková Faktúra