Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0209/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 957,82 € 14.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0208/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 607,56 € 14.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0207/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 110,82 € 14.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0206/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 143,19 € 14.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0205/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 966,33 € 14.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠJS021723 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 0,00 € 13.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS021823 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 949,48 € 13.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS021923 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 991,65 € 13.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJS022023 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 HARDY PLUS s.r.o. 36773140 68,04 € 13.09.2023 14.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK004523 Kliešte Extol Premium Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Alza.sk s.r.o. 36562939 9,39 € 13.09.2023 15.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0309/23 čistiace prostriedky škola Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 39,06 € 13.09.2023 02.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFS0204/23 Potraviny Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ROČI PLUS s.r.o 50300156 2 278,57 € 13.09.2023 07.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFJ0102/23 revízia chladiacich zariadení Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 ECHOS, s.r.o. 46938141 239,28 € 12.09.2023 02.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠ006823 Dopojenie signalizácie poruchy plynového kotla Buderus do Riadiaceho systému Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Bc. Krasňan Ján 37593951 256,80 € 11.09.2023 20.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJ004023 servis Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 132,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠJ004123 servis Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 Hagleitner Hygiene Slovensko,s.r.o. 35840790 216,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠ007023 vodoinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 UNIMAT spol. s.r.o. 30228042 86,92 € 11.09.2023 20.09.2023 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0303/23 dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 601,28 € 11.09.2023 28.09.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0306/23 PZP motorových vozidiel od 01.10.2023 do 31.12.2023 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 00585441 56,56 € 11.09.2023 02.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0305/23 havarijné poistenie od 01.10.2023 do 01.01.2024 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 00585441 164,24 € 11.09.2023 02.10.2023 Katarína Tomčíková Faktúra