DFB0479/24 |
elektroinštalačný materiál na údržbu |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
OSKO a.s. |
36044717 |
|
1 714,56 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0293/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
324,50 € |
15.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
VOŠJS028724 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
991,20 € |
13.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
VOŠJ007524 |
oprava váhy |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Marcel Husenica - MH-SERVIS |
40368386 |
|
105,00 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0473/24 |
predplatné časopisu A-Rádio Praktická elektronika, Stereo a video 1-12/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
108,90 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0295/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
495,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0475/24 |
IT materiál k PC |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
147,29 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0161/24 |
materiálové vybavenie kuchyne |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
ROAX s. r. o. |
44526075 |
|
1 351,73 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0476/24 |
prenájom plaveckého bazéna za 11/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
MBB a.s. |
36039225 |
|
49,50 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0478/24 |
príspevok na stravovanie zamestnancov školy za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
104,96 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0477/24 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov školy za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
885,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DSF0019/24 |
príspevok na stravovanie zamestnancov zo soc. fondu za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
457,08 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0163/24 |
príspevok na stravovanie zamestnancov šj za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
82,56 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFJ0162/24 |
režijné náklady na stravovanie zamestnancov šj za 12/2024 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
|
696,60 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFS0292/24 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
576,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0474/24 |
FL Studio Signature Bundle Academic Site License- 17 prís. |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Image-Line NV |
0452440860 |
|
1 262,00 € |
13.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0472/24 |
predplatné časopisu Telesná výchova a ŠP na rok 1-3/2025 |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6,60 € |
13.12.2024 |
|
|
17.01.2025 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0471/24 |
cestovné poistenie 2 žiakov na ZPC do ČR |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
|
9,18 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
DFB0470/24 |
učebné pomôcky - materiál do šijacieho stroja |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
598,10 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Katarína Tomčíková |
|
Faktúra |
VOŠJS028524 |
Potraviny |
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici |
00161471 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
324,50 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Kamil Kordík |
Riaditeľ |
Objednávka |