Faktúra č. DSF0022/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
  • IČO: 00161471
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DSF0022/22
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov autobusom dňa 2.12.2020 na trase Banská Bystrica - Košice- Veľká Tŕňa a späť
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 1 146,60 €
  • Identifikácia zmluvy: Kolektívna zmluva
  • Identifikácia objednávky: VOŠ010322
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠ010322 Autobusová preprava zamestnancov SPŠ Jozefa Murgaša dňa 02.12.2022 BB-Košice-Veľká Tŕňa-BB Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 PREBUS, s.r.o. 46025642 1 146,60 € 28.11.2022 08.12.2022 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
Tlačiť