OSKO a.s.


Informácie
  • Názov: OSKO a.s.
  • IČO: 36044717
  • Adresa: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOŠSK008220 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 14,66 € 03.11.2020 18.11.2020 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK008320 Elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 297,47 € 04.11.2020 20.11.2020 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0332/20 elektroinštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 312,13 € 18.11.2020 24.11.2020 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0041/19 dobropis za vrátený tovar - vadné svetlá 2 ks Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 -64,08 € 27.02.2019 10.03.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK001119 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 495,14 € 04.02.2019 25.05.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK001219 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 207,40 € 14.05.2019 25.05.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0130/19 elektro materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 495,40 € 22.05.2019 09.06.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0131/19 elektro materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 207,16 € 22.05.2019 09.06.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK002119 Elektro materál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 50,80 € 06.06.2019 08.07.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK002219 ELEKTO INŠTALAČNÝ MATERIÁL Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 189,10 € 01.07.2019 05.08.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0180/19 elektro materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 49,45 € 03.07.2019 11.08.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0205/19 elektro inštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 189,17 € 05.08.2019 16.09.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK003319 ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 172,50 € 19.09.2019 23.10.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0267/19 elektro inštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 172,46 € 01.10.2019 04.11.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
VOŠSK004819 elektro materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 1 342,70 € 01.10.2019 07.11.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK006019 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 079,03 € 08.11.2019 04.12.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
VOŠSK006119 elektroinštalačný materiál Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 1 050,56 € 02.12.2019 04.12.2019 Ing. Kamil Kordík Riaditeľ Objednávka
DFB0315/19 elektro inštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 1 342,61 € 06.11.2019 08.12.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0357/19 elektro inštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 2 086,49 € 04.12.2019 10.12.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
DFB0368/19 elektro inštalačný materiál na údržbu Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 00161471 OSKO a.s. 36044717 1 051,20 € 05.12.2019 18.12.2019 Katarína Tomčíková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »