Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0095/24 samolepka, grafické a montážne práce Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Aurora - print atelier s. r. o. 52741893 486,80 € 31.10.2024 08.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0280/24 vodné, stočné, zrážková voda za 10/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 3 382,54 € 31.10.2024 19.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0272/24 služba CO za 10/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 RB-BTS, s. r. o. 48202371 49,20 € 31.10.2024 19.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0292/24 vyúčtovanie el. energia za 10/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Magna energia a.s. 35743565 393,95 € 31.10.2024 23.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0277/24 učebnice Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Preskoly,sk 51692881 1 376,10 € 30.10.2024 19.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
0091/24 deratizácia priestorov výdajnej školskej jedálne Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Deratizácia Cibulová, s. r. o. 51660199 162,00 € 29.10.2024 01.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0090/24 toner do farebnej tlačiarne Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 55,00 € 28.10.2024 01.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0092/24 učebnica - úspešná maturita SJL a literatúra- 99 ks Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Preskoly,sk 51692881 1 376,10 € 28.10.2024 06.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0271/24 kancelársky materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 TSV PAPIER - Tibor Varga 32627211 844,39 € 28.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0287/24 edukačné publikácie Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 17323266 923,60 € 28.10.2024 19.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0270/24 toaletný papier Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790 499,82 € 25.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
0097/24 Učebnice SJL+ pracovné zošity Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 17323266 923,60 € 25.10.2024 15.11.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0089/24 kancelársky materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 TSV PAPIER - Tibor Varga 32627211 844,47 € 22.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
DFB0267/24 nákup 2 ks monitory LCD Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 332,98 € 22.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0266/24 oprava tlačiarne Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 75,07 € 22.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0264/24 plyn - záloha za 11/2024 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Slovensky plynarensky priemysel 35815256 16 927,00 € 21.10.2024 23.10.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0265/24 čistiaci materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. 45965340 743,92 € 21.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
DFB0268/24 posypová soľ a posypový štrk Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Š.P.P. Trade s.r.o. 53925564 123,00 € 21.10.2024 09.11.2024 Dana Kováčová Faktúra
0087/24 oprava tlačiarne HP LJ Pro M203 Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 Elis s. r. o. 31590608 75,07 € 18.10.2024 24.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
0086/24 čistiaci materiál Obchodná akadémia Banská Bystrica 00162027 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. 45965340 743,92 € 16.10.2024 19.10.2024 Dana Kováčová Ekonóm Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »