DFB0324/24 |
obsluha kotolní za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0326/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 639,44 € |
02.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0309/24 |
plyn - t elocvičňa záloha za 12/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0325/24 |
telefóny za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,05 € |
01.12.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0310/24 |
služba CO za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
30.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0333/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
993,36 € |
30.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0311/24 |
Energy box M |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
152,93 € |
29.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0328/24 |
odstránenie havarijného stavu- prasknuté vodovodné potrubie pri telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Cavator s. r. o. |
48211427 |
|
12 072,00 € |
29.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0312/24 |
rebrík |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
LIDL. s. r. o. |
35793783 |
|
60,88 € |
29.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0307/24 |
On-line smernice pre školstvo |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
190,08 € |
29.11.2024 |
|
|
23.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0117/24 |
zabezpečenie stavebného dozoru počas realizácie stavby "Debarierizácia priestorov Obchodnej akadémie Mareka Frauwirtha v Banskej Bystrici" |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KaWaI+C, s.r.o. |
31567436 |
|
2 280,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0303/24 |
papier IK Copy 80 g |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
133,20 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0304/24 |
oprava elektroinštalácie v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
313,40 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0308/24 |
materiál na údržbu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
28,36 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0118/24 |
Energy Box |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
152,93 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0306/24 |
darčekové kupóny Cad Hoc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 625,00 € |
27.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0116/24 |
papier IK COPY 80 g |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
133,20 € |
26.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0119/24 |
darčekové kupóny Cad Hoc |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Up Dejeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 625,00 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0301/24 |
časopis RAABE |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
149,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0302/24 |
vysávače Karcher + sáčky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
NAY |
35739487 |
|
232,17 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |