0095/24 |
samolepka, grafické a montážne práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
486,80 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0280/24 |
vodné, stočné, zrážková voda za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 382,54 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
služba CO za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0292/24 |
vyúčtovanie el. energia za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
393,95 € |
31.10.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
učebnice Úspešná maturita Slovenský jazyk a literatúra |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Preskoly,sk |
51692881 |
|
1 376,10 € |
30.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0091/24 |
deratizácia priestorov výdajnej školskej jedálne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Deratizácia Cibulová, s. r. o. |
51660199 |
|
162,00 € |
29.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0090/24 |
toner do farebnej tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
55,00 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0092/24 |
učebnica - úspešná maturita SJL a literatúra- 99 ks |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Preskoly,sk |
51692881 |
|
1 376,10 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0271/24 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
844,39 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0287/24 |
edukačné publikácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
17323266 |
|
923,60 € |
28.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
toaletný papier |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. |
35840790 |
|
499,82 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0097/24 |
Učebnice SJL+ pracovné zošity |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
17323266 |
|
923,60 € |
25.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0089/24 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
TSV PAPIER - Tibor Varga |
32627211 |
|
844,47 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0267/24 |
nákup 2 ks monitory LCD |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
332,98 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
75,07 € |
22.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
plyn - záloha za 11/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
16 927,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
743,92 € |
21.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
posypová soľ a posypový štrk |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Š.P.P. Trade s.r.o. |
53925564 |
|
123,00 € |
21.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0087/24 |
oprava tlačiarne HP LJ Pro M203 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
75,07 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0086/24 |
čistiaci materiál |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
45965340 |
|
743,92 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |