DFB0294/24 |
odborná prehliadka športového náradia a telocvične |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
12.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0105/24 |
materiálna údržbu tlalčiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
50,96 € |
11.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0288/24 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
105,24 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0106/24 |
odstránenie vzniknutého havarijného stavu - prasknuté vodovodné potrubie pri telocvični |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Cavator s. r. o. |
48211427 |
|
12 072,00 € |
08.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0281/24 |
nákup podlahovej krytiny - koberec |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Podlaha pre každého s. r. o. |
47248858 |
|
931,04 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
plyn škola - vyúčtovanie za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-2 587,44 € |
07.11.2024 |
|
|
06.01.2025 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0100/24 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
105,24 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0286/24 |
edukačné publikácie |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
374,00 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
grafické práce |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Aurora - print atelier s. r. o. |
52741893 |
|
486,80 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0108/24 |
vykonávanie služieb v oblasti CO na mesiac november 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0282/24 |
obsluha kotolní za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
55,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
0096/24 |
oprava a údržba traktorovej kosačky |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
PREDOS BB |
36625086 |
|
640,18 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0103/24 |
oprava elektroinštalácie v aule - príprava na vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ladislav Demjan - MONT - ELEKT |
40092607 |
|
313,40 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
0099/24 |
vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení v aule |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Technická inšpekcia |
36653004 |
|
660,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Dana Kováčová |
Ekonóm |
Objednávka |
DFB0276/24 |
stravovanie zamestnancov za 10/2024 - rozpočet a príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
359,98 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
režijné náklady - stravovanie zamestnancov za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
1 189,69 € |
04.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0278/24 |
služba BOZP a PO za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0274/24 |
deratizácia VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Deratizácia Cibulová, s. r. o. |
51660199 |
|
162,00 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
telefóny za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
235,36 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |