DFB0023/24 |
služba BOZP a OPP za 01/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
02.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0022/24 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
stravovanie zamestnancov za 1/2024 režijné náklady |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
957,50 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
stravovanie zamestnancov za 1/2024 rozpočet a sf |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
352,36 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
telefony za 01/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
232,97 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0024/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 01/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
690,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
plyn tel.- záloha za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
plyn - tel. - záloha za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
el. energia - záloha za 02/24 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
1 490,70 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0025/24 |
el. energia záloha za 02/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
24,32 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
členský poplatok za rok 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
el. energia vyúčtovanie za 1/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
357,07 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
služba CO za 01/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
vodné, stočné , zrážková voda za január 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 135,98 € |
31.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0018/24 |
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
190,08 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0017/24 |
visačka štipec DONAU |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Lamitec spol s r.o. |
35710691 |
|
24,45 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0014/24 |
kalibrácia váhy a závažia vo VŠJ |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
48,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0019/24 |
on-line školenie: Šikana a diskriminácia v školstve |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUDr. Danica Bedlovičová , spol. s . r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0013/24 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
A-Z Gastro, s. r. o. |
46586831 |
|
70,02 € |
23.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0016/24 |
plyn telocvična - záloha za 1/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2,00 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0015/24 |
plyn telocvičňa záloha za 1/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0020/24 |
Kontrolná zložka riaditeľa školy PRÉMIUM |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Nakladateľství FORUM, s.r.ol |
46490213 |
|
249,60 € |
19.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0012/24 |
plyn telocvičňa- vyúčtovanie za 10-12/2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
1,38 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0011/24 |
plyn telocvičňa- vyúčtovanie za 10-12/2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
-1 124,06 € |
15.01.2024 |
|
|
05.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0006/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ESPIK Group, s. r. o. |
46754768 |
|
92,40 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0005/24 |
tabuľa magneticka |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
ZOFF |
36631906 |
|
298,80 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0007/24 |
plyn za 12/2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
30 988,82 € |
08.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0010/24 |
stravovanie zamestnancov - rozpočet za 12/2023 a príspevok zo SF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
234,60 € |
05.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov za 12/2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
637,50 € |
05.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0008/24 |
el. energia - vyúčtovanie za obdobie od 1.7.2023 do 31.12.2023 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
-23,62 € |
05.01.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |