DFB0260/24 |
stravovanie zamestnancov školy z rozpočtu + príspevok zo SF za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
119,72 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0259/24 |
režijné náklady za stravovanie zamestnancov za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredna priemyselna skola JM |
00161471 |
|
395,66 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DKV0002/24 |
vypracovanie PD - inžinierska činnosti Debarierizácia priestorov OA MF |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Karol Fraňo, s. r. o. |
44748795 |
|
3 723,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
predlžovacie šnúry |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Nay, a.s. |
35739487 |
|
56,72 € |
02.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
telefóny za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
235,69 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
el. energia - záloha za 10-12/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
3 966,99 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
el. energia - záloha za 10-12/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
49,89 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
cvičebnica ekonomiky pe 2. ročník |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
MP Academy, s. r. o. |
55620370 |
|
1 161,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0235/24 |
záloha za plyn za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
reklamné služby |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JUVES s. r. o. |
50132768 |
|
295,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
vodné, stočné , zrážková voda za september 2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
3 109,09 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
služba CO za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
RB-BTS, s. r. o. |
48202371 |
|
49,20 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
monitor + PC Acer TC Intel a MS office 2021 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
990,37 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0257/24 |
el. energia - vyúčtovanie za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Magna energia a.s. |
35743565 |
|
232,74 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0232/24 |
vyčistenie areálu od krov a náletov |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Ing. Rastislav Šimek - Záhradnícke služby |
44154593 |
|
1 850,00 € |
25.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
seminár - Posudzovanie kvalifikačných predpokladov v školstve |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
49,00 € |
20.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
tonery do tlačiarní |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
43,20 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
plyn záloha za 10/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
9 735,00 € |
10.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
poplatok za školenie - mzdová účtovníčka |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
KANTORKA, n. o. |
45740313 |
|
49,00 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
oprava strechy nad odbornými učebňami |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Michal Straka |
43257763 |
|
830,10 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
toner do tlačiarne |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Elis s. r. o. |
31590608 |
|
49,74 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
plyn za 8/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
2 595,44 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
služba BOZP a PO za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
JPJ-POBOZ |
44508247 |
|
78,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
obsluha technologických zariadení kotolne za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
STEFE Banská Bystrica, a.s. |
36024473 |
|
528,00 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
servis a údržba kopírovacieho stroja + toner |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
René Gabčo R.G.Copy |
34749951 |
|
207,60 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
plyn telocvičňa - záloha za 9/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Slovensky plynarensky priemysel |
35815256 |
|
504,00 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
registrácia domény od 1.9.2024 do 31.8.2025 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
23,90 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
telefóny za 08/2024 |
Obchodná akadémia Banská Bystrica |
00162027 |
T Com |
35763469 |
|
233,86 € |
01.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Dana Kováčová |
|
Faktúra |