Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0027/26 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 Iron Company, s.r.o. 47983248 36 782,61 € 20.04.2026 20.04.2026 Objednávka
DFJ0098/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 METRO CASH § CARRY 35772841 191,59 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0097/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 55,71 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0096/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 14,99 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0095/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 61,03 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0093/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 4,27 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0091/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Farmi z farmy s.r.o. r.s.p. 56632100 7,20 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0092/26 ŠI oprava poruchy na vodovodnej prípojke - vyjadrenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 OTNS, a.s. 46881239 39,00 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0093/26 ŠI oprava poruchy na vodovodnej prípojke - vyjadrenie Školský internát Banská Bystrica 00163741 SLOVANET a.s. 35765143 40,00 € 10.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
0025/26 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 fpoho, s.r.o 56214863 694,20 € 09.04.2026 09.04.2026 Objednávka
0026/26 Objednávka Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 78,72 € 09.04.2026 09.04.2026 Objednávka
DFJ0094/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,47 € 09.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0097/26 ŠI havarijné poistenie a PZP za rok 2026 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 37828100 535,33 € 09.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0092/26 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 368,70 € 08.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0011/26 ŠJ údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 64,37 € 07.04.2026 15.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0087/26 ŠI Administratívne poplatky k žiadosť o informácie Školský internát Banská Bystrica 00163741 SPP -distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 07.04.2026 15.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0091/26 ŠI8 teplo 3/26 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 509,71 € 07.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0090/26 ŠI6 teplo 3/26 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 4 154,82 € 07.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0089/26 ŠI ŠJ teplo 3/26 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 548,88 € 07.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0088/26 ŠI3 teplo 3/26 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 7 511,57 € 07.04.2026 16.04.2026 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »