Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0264/25 SI kancelárske kreslo Školský internát Banská Bystrica 00163741 B2B Partner s.r.o. 44413467 249,69 € 04.11.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0038/25 ŠI ŠJ odvoz bio odpadu 10/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 130,00 € 02.11.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0037/25 ŠI ŠJ plyn 11/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 01.11.2025 06.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0265/25 ŠI ŠJ internet, volania 10/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 212,99 € 01.11.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0259/25 ŠI BOZP, CO, PO 10/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB - safety first, s.r.o. 56420854 156,00 € 31.10.2025 06.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0341/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 521,46 € 31.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0261/25 ŠI výmena vaničky Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 302,31 € 31.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0342/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 677,62 € 31.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0260/25 ŠI deratizácia, dezinsekcia Školský internát Banská Bystrica 00163741 DERATIZÁCIA Cibulová s.r.o. 51660199 222,08 € 30.10.2025 06.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0263/25 ŠI3 vodné, stočné Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 530,91 € 30.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0262/25 ŠI6 vodné, stočné Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 322,45 € 30.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0257/25 SI elektrika - opravný doklad 11/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -51,37 € 29.10.2025 06.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0338/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 49,59 € 29.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0340/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 471,36 € 29.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0339/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 160,22 € 28.10.2025 11.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFP0017/25 ŠJ sporák MORA Školský internát Banská Bystrica 00163741 NAY a.s. 35739487 364,81 € 27.10.2025 06.11.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0254/25 ŠI čistiace a hygienické potreby Školský internát Banská Bystrica 00163741 TEAM TENEX s.r.o. 36040461 1 533,99 € 24.10.2025 28.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0336/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 495,94 € 24.10.2025 29.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0256/25 SI kancelárske kreslo Školský internát Banská Bystrica 00163741 B2B Partner s.r.o. 44413467 249,69 € 23.10.2025 28.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0255/25 SI doména 2025, 2026 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Websupport s.r.o. 36421928 20,79 € 23.10.2025 28.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0253/25 SI revízia el. spotrebičov, ručného náradia, predlžovacích prívodov Školský internát Banská Bystrica 00163741 Marek Šuša - revízie elektrických zariadení 50259482 1 750,00 € 22.10.2025 28.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0333/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 819,15 € 22.10.2025 29.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0324/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 61,46 € 21.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0328/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 9,28 € 20.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0332/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 191,54 € 20.10.2025 29.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0337/25 ŠI potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 299,98 € 20.10.2025 29.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0329/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TERNO real estate, s.r.o. 50020188 1 097,44 € 17.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0325/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 957,47 € 17.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0252/25 ŠI výmena sprchovacej vaničky Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 745,11 € 17.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0331/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Farmi z farmy s.r.o. r.s.p. 56632100 2,21 € 17.10.2025 24.10.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »