Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0050/25 ŠI vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí Školský internát Banská Bystrica 00163741 Spoje s.r.o. 45607028 60,00 € 13.03.2025 18.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0049/25 ŠI aktualizačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov Školský internát Banská Bystrica 00163741 ProSchool s.r.o. 45649201 560,00 € 11.03.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0051/25 ŠI rozpočtové práce Školský internát Banská Bystrica 00163741 Ľubomíra Voroničová 47150866 100,00 € 11.03.2025 18.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0042/25 ŠI výmena vaničiek sprchovacieho kúta Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 523,71 € 07.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0044/25 ŠI stravenky Školský internát Banská Bystrica 00163741 fpoho, s.r.o 56214863 545,73 € 06.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0048/25 ŠI údržba softvéru Školský internát Banská Bystrica 00163741 GAMO Consulting, spol. s r.o. 00616010 35,67 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0041/25 ŠI3 teplo 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 10 173,91 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0040/25 ŠI ŠJ teplo 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 1 780,52 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0039/25 Ši6 teplo 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 5 080,16 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0038/25 ŠI8 teplo 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 STEFE Banská Bystrica a.s. 36024473 6 347,77 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0047/25 ŠI servis výťahov 1-2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 R LIFT, s.r.o. 46464859 350,00 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0009/25 ŠI ŠJ údržba softvéru 3/2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 60,27 € 05.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0008/25 ŠI ŠJ plyn 3/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 59,00 € 01.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0045/25 ŠI ŠJ internet, volania 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovak Telekom 35763469 213,18 € 01.03.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0007/25 ŠI ŠJ odvoz odpadu 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 EKORECYKLING Bio 52124487 120,00 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0036/25 ŠI6 vodné, stočné 2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 248,29 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0035/25 ŠI3 vodné, stočné 2025 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 2 493,62 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0037/25 ŠI BOZP, CO, PO 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB - safety first, s.r.o. 56420854 156,00 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0043/25 ŠI ŠJ elektrika 2/25 Školský internát Banská Bystrica 00163741 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 489,06 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0046/25 ŠI6 odstránenie poruchy na elektrickej inštalácii Školský internát Banská Bystrica 00163741 LC TEAM s.r.o. 53315031 92,25 € 28.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0080/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 1 102,85 € 28.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0081/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 224,60 € 28.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0069/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 23,20 € 27.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0068/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 49,50 € 27.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0079/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 255,94 € 27.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0078/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 314,05 € 27.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0077/25 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL, s.r.o. 54651654 643,36 € 27.02.2025 14.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0034/25 ŠI3 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 88,83 € 26.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0033/25 ŠI6 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 83,57 € 26.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0032/25 ŠI8 pranie Školský internát Banská Bystrica 00163741 J&J STAV s.r.o. 54484693 108,21 € 26.02.2025 13.03.2025 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 »