Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBJ0038/24 ŠI energie plyn Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 50,00 € 02.10.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0229/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 10,10 € 30.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0233/24 ŠI kontrola a nákup hasiacich prístrojov Školský internát Banská Bystrica 00163741 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 681,24 € 30.09.2024 03.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0234/24 ŠI PO a BOZP Školský internát Banská Bystrica 00163741 RB-BTS, spol.s.r.o. 48202371 156,00 € 30.09.2024 03.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0232/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 Limas s.r.o 48294454 1 879,37 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0230/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 258,65 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0231/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 TeShi s.r.o. 53728050 194,70 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0234/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL SP, s.r.o. 53959671 522,91 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0233/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 BELSPOL, s.r.o. 54651654 1 248,00 € 30.09.2024 08.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0228/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 82,55 € 26.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0227/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 391,85 € 26.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0223/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 128,21 € 25.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0222/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 2,15 € 25.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0221/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 36,58 € 25.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0037/24 ŠJ Revízia a kontrola zariadení Školský internát Banská Bystrica 00163741 Slovenská legálna metrológia. n.o. 37954521 145,20 € 24.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0219/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 CHRIEN spol.s.r.o. 36008338 178,42 € 24.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0226/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 138,19 € 24.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0229/24 ŠI výmena vaničky Školský internát Banská Bystrica 00163741 MM TRADE SK, s.r.o. 46931694 294,94 € 20.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0220/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 GM PLUS 36047651 452,39 € 20.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0217/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 14,62 € 20.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0216/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 318,77 € 20.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0215/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 25,21 € 20.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0224/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 213,71 € 20.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0232/24 ŠI ŠJ vodné, stočné 26.6.-18.9. 2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 204,83 € 19.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFB0231/24 ŠI 8 Vodné, stočné 26.6.-18.9.2024 Školský internát Banská Bystrica 00163741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 381,76 € 19.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0225/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 529,31 € 19.09.2024 01.10.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0218/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 258,08 € 18.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFBJ0036/24 ŠI ŠJ Školská jedáleň - September 24, kniha Školský internát Banská Bystrica 00163741 RAABE Slovensko s.r.o. 35908718 49,50 € 18.09.2024 27.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0214/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 9,13 € 17.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
DFJ0213/24 ŠI ŠJ potraviny Školský internát Banská Bystrica 00163741 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 461,90 € 17.09.2024 26.09.2024 Mgr. Katarína Pecušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »