MIKLOSKO LUBOMIR
Informácie
- Názov: MIKLOSKO LUBOMIR
- IČO: 22625780
- Adresa: JAVORNICKA 7, 97401
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004/25 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 16 539,60 € | 30.01.2025 | 21.02.2025 | Objednávka | |||||
DFB0031/25 | ŠI maľovanie izieb a spŕch | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Ľubomír Mikloško | 22625780 | 16 539,60 € | 25.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0014/25 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 2 311,00 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Objednávka | |||||
DFB0062/25 | Školské internáty - údržba budov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Ľubomír Mikloško | 22625780 | 2 311,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0027/25 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 20 247,00 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
DFB0164/25 | ŠI maľovanie izieb, spŕch a zárubní | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 20 247,00 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0033/24 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 13 886,04 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
0034/24 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 10 259,61 € | 17.06.2024 | 18.06.2024 | Objednávka | |||||
DFB0199/24 | ŠI8 oprava, zateplenie, maľovanie izieb | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Ľubomír Mikloško | 22625780 | 13 886,04 € | 12.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
DFB0198/24 | ŠI8 maľovanie izieb | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Ľubomír Mikloško | 22625780 | 10 259,61 € | 05.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0083/24 | Objednávka prác | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 17 242,02 € | 26.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
DFB0321/24 | ŠI maľovanie priestorov | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | Ľubomír Mikloško | 22625780 | 17 242,02 € | 10.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0034/23 | Objednávka maľovania | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 2 810,00 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | |||||
0035/23 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 3 848,00 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Objednávka | ||||||
DFBJ0051/23 | ŠJ údržba priestorov ( vymaľovanie priestorov ŠJ ) | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 2 810,00 € | 10.08.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
DFB0166/23 | ŠI údržba priestorov ( maľovanie izieb) na ŠI 8 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 3 848,00 € | 18.08.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
DFB0286/23 | ŠI údržba priestorov ( maľovanie izieb) na ŠI 3 | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 33 796,00 € | 18.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
0044/22 | ŠI Objednávka opravy rozvodov vody a rozvodov kanalizácie | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 1 241,45 € | 29.07.2022 | 29.07.2022 | Objednávka | |||||
DFBJ0036/22 | ŠJ oprava a výmena rozvodov vody a kanalizácie | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 1 241,00 € | 08.08.2022 | 09.09.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra | ||||
DFBJ0060/22 | ŠI ŠJ maliarske a zámočnícke práce v priestoroch ŠJ admin.-prev.budova ŠI | Školský internát Banská Bystrica | 00163741 | MIKLOSKO LUBOMIR | 22625780 | 5 920,00 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Mgr. Katarína Pecušová | Faktúra |