0062/23 |
vypracovanie komplexnej dokumentácie - Štandardy kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0063/23 |
optická ergonomická myš |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
32,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0064/23 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Mepos |
31595758 |
|
712,39 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0144/23 |
vypracovanie Štandardov kvality |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián |
46582339 |
|
950,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 018,80 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0138/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 366,78 € |
02.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0143/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
99,36 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0136/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 029,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0137/23 |
oprava tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0141/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0135/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0060/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0061/23 |
oprava zariadenia - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
David Kašina - DK - Ren |
47009101 |
|
60,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0140/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 609,48 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0134/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
101,50 € |
31.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0142/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0058/23 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0132/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
91,80 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0056/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
196,60 € |
29.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0130/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
196,60 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |