0186/23 |
servis defibrilátora |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MEREA , a.s. |
44797621 |
|
237,60 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0185/23 |
lyžice, mažiare |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
64,99 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0364/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
64,99 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0182/23 |
skrine spisové s dverami |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0183/23 |
police |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
165,50 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0360/23 |
jedálenské stoly |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
|
663,62 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0355/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0357/23 |
športové náradie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0361/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0181/23 |
bežecký pás inSPORTline |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0359/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0352/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
92,15 € |
02.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0346/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 066,91 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0345/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 777,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0349/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 898,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0354/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0350/23 |
sada informačných tabúľ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Štúdio s.r.o. |
36623598 |
|
73,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0348/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0178/23 |
materiál do údržby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0180/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
|
|
Objednávka |