Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0358/25 strava PSS Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 25 042,99 € 29.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
0186/25 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 REVITAL - SK Vladimír Urbaník 47519401 12,80 € 23.12.2025 06.01.2026 Objednávka
0182/25 masáže PSS Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Veronika Obročníková 34685375 540,00 € 22.12.2025 06.01.2026 Objednávka
DFB0356/25 služby CO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Milan Chamula 47418354 140,00 € 22.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0355/25 masáže PSS Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Veronika Obročníková 34685375 540,00 € 22.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0354/25 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 80,00 € 19.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
0180/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 276,75 € 18.12.2025 06.01.2026 Objednávka
0181/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 139,49 € 18.12.2025 06.01.2026 Objednávka
DFB0352/25 oprava rozvodov TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 195,25 € 18.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
0183/25 oprava rozvodov TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SIGNAL-CODE s.r.o. 45697515 195,25 € 18.12.2025 06.01.2026 Objednávka
0184/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 209,75 € 18.12.2025 06.01.2026 Objednávka
DFB0351/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 209,75 € 18.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0349/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 139,49 € 18.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0348/25 čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 064,39 € 18.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0350/25 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 276,75 € 18.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
0179/25 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 064,39 € 17.12.2025 06.01.2026 Objednávka
0185/25 vianočné obrusy Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Textil LUX 33545413 173,25 € 17.12.2025 06.01.2026 Objednávka
DFB0357/25 obrusy PVC metráž Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Textil LUX 33545413 173,25 € 17.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0346/25 revízia výťahu Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 147,60 € 15.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0343/25 servis auta Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 AUTO VIBA s.r.o. 36639397 324,23 € 12.12.2025 06.01.2026 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »