Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0107/24 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 387,54 € 11.09.2024 12.09.2024 Objednávka
0108/24 servisný zásah, USB predlžovačka Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 47,20 € 11.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFB0232/24 servis PC Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 47,20 € 11.09.2024 12.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0105/24 prepravné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MLtrans s.r.o. 52467503 15,00 € 06.09.2024 10.09.2024 Objednávka
DFB0229/24 prepravné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MLtrans s.r.o. 52467503 15,00 € 06.09.2024 12.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0228/24 plyn vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 261,94 € 05.09.2024 09.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0225/24 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 76,80 € 04.09.2024 06.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0231/24 oprava práčky Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 HOPE s.r.o. 36000248 776,40 € 04.09.2024 11.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0222/24 stravovanie zamestnanci Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 044,27 € 03.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0221/24 stravovanie klienti Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 602,36 € 03.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0224/24 PHM Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 57,25 € 03.09.2024 06.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0106/24 oprava práčiek Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 HOPE s.r.o. 36000248 776,40 € 03.09.2024 11.09.2024 Objednávka
DFB0219/24 internet,TV Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 20,95 € 02.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0218/24 telekomunikačné služby mobily Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0216/24 plyn záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 SPP Plynarne 35815256 2 455,00 € 01.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0220/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,23 € 01.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0215/24 elektrina záloha Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 979,39 € 01.09.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0217/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 31.08.2024 05.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0223/24 kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 31.08.2024 06.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0226/24 elektrina vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 173,86 € 31.08.2024 09.09.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »