0095/23 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
78,84 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0096/23 |
ESSET antivírus |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
196,42 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0230/23 |
evidencia odpadov online |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
evidencia odpadov online |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
14.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0093/23 |
tieniace rolety |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
325,24 € |
08.09.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0223/23 |
tieniace rolety |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
JYSK |
35974133 |
|
325,24 € |
08.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0094/23 |
kontrola komínov a dymovodov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
160,00 € |
07.09.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0222/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
630,64 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0221/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
987,67 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0220/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 071,66 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0224/23 |
revízia komínov |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Krnáč Jozef |
32615981 |
|
160,00 € |
07.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0218/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0216/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
48,33 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0217/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0229/23 |
havarijné poistenie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
42,80 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0228/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
04.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0215/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
91,08 € |
02.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0219/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,58 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0214/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
0092/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
14,76 € |
31.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |