Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0087/23 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 138,60 € 03.08.2023 16.08.2023 Objednávka
DFB0206/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 42,81 € 03.08.2023 18.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0208/23 utierky papierové do dávkovačov - kotúče Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 138,60 € 03.08.2023 18.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0200/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 91,08 € 02.08.2023 08.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0192/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 029,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0191/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.08.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0193/23 webinár Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 130,80 € 01.08.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0198/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 01.08.2023 05.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0196/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 566,74 € 01.08.2023 05.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0195/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 948,05 € 01.08.2023 05.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0203/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,18 € 01.08.2023 11.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0084/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 67,21 € 31.07.2023 03.08.2023 Objednávka
DFB0190/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0194/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 488,83 € 31.07.2023 05.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0197/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 67,21 € 31.07.2023 05.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0199/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 31.07.2023 08.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0201/23 elektrina vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -568,09 € 31.07.2023 12.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0083/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 29.07.2023 Objednávka
DFB0189/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 01.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0082/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 134,81 € 26.07.2023 29.07.2023 Objednávka