DFB0394/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
31.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0400/23 |
elektrina vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Libertas |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
284,37 € |
31.12.2023 |
|
|
21.02.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0398/23 |
vianočné ozdoby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
REVITAL - SK Vladimír Urbaník |
47519401 |
|
40,40 € |
30.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0391/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 400,83 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0389/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 842,86 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0393/23 |
predĺženie domény |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
15,60 € |
27.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0390/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
939,56 € |
27.12.2023 |
|
|
30.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0388/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
131,50 € |
22.12.2023 |
|
|
20.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0392/23 |
elektródy k defibrilátoru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AGEL Merea , a.s. |
44797621 |
|
237,60 € |
22.12.2023 |
|
|
21.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0386/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
352,00 € |
21.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0387/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
625,20 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0385/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
20.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0380/23 |
box dezinfekčný olej, materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 132,01 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0379/23 |
podlahová krytina |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Interier invest s.r.o. |
36190381 |
|
336,98 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0381/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
220,19 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0382/23 |
koše na prádlo a odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
196,10 € |
19.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0383/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
52,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0378/23 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Milan Chamula |
47418354 |
|
140,00 € |
18.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0384/23 |
maľovanie a oprava vstupného vestibulu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Alfréd Kati |
40612805 |
|
8 761,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0376/23 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 155,46 € |
14.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0370/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
658,80 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0373/23 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
72,00 € |
12.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0377/23 |
revízia výťahu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
144,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0371/23 |
skriňa |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
DREVONA a.s. |
36003735 |
|
180,00 € |
11.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0372/23 |
stolík konferenčný |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
63,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0369/23 |
police na stenu |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
|
165,50 € |
08.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0365/23 |
plyn vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
1 589,10 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0368/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
104,70 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0364/23 |
materiál do prevádzky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
|
64,99 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFK0003/23 |
výkon stavebného dozoru |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
INPER s.r.o. |
45339694 |
|
2 247,00 € |
06.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |