Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0394/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 31.12.2023 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0400/23 elektrina vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb Libertas 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 284,37 € 31.12.2023 21.02.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0398/23 vianočné ozdoby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 REVITAL - SK Vladimír Urbaník 47519401 40,40 € 30.12.2023 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0391/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 400,83 € 27.12.2023 21.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0389/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 842,86 € 27.12.2023 21.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0393/23 predĺženie domény Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 15,60 € 27.12.2023 21.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0390/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 939,56 € 27.12.2023 30.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0388/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 131,50 € 22.12.2023 20.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0392/23 elektródy k defibrilátoru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AGEL Merea , a.s. 44797621 237,60 € 22.12.2023 21.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0386/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 352,00 € 21.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0387/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 625,20 € 20.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0385/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 20.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0380/23 box dezinfekčný olej, materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PeXem s.r.o. 54430909 1 132,01 € 19.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0379/23 podlahová krytina Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Interier invest s.r.o. 36190381 336,98 € 19.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0381/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 220,19 € 19.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0382/23 koše na prádlo a odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 196,10 € 19.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0383/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 52,80 € 18.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0378/23 služby CO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Milan Chamula 47418354 140,00 € 18.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0384/23 maľovanie a oprava vstupného vestibulu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Alfréd Kati 40612805 8 761,00 € 18.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0376/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 155,46 € 14.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0370/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 658,80 € 12.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0373/23 servis PC Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 72,00 € 12.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0377/23 revízia výťahu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 HAVIT, s.r.o. 36647063 144,00 € 12.12.2023 18.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0371/23 skriňa Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 DREVONA a.s. 36003735 180,00 € 11.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0372/23 stolík konferenčný Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 63,50 € 08.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0369/23 police na stenu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 TEMPO KONDELA s.r.o 36409154 165,50 € 08.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0365/23 plyn vyúčtovanie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 1 589,10 € 07.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0368/23 deratizácia Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 104,70 € 07.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0364/23 materiál do prevádzky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 RETRO LC s.r.o. 45512205 64,99 € 06.12.2023 08.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFK0003/23 výkon stavebného dozoru Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 INPER s.r.o. 45339694 2 247,00 € 06.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »