Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0360/23 jedálenské stoly Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELDORADO COMPANY s.r.o. 52924459 663,62 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0355/23 internet,TV Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Detronics, s.r.o. 45318565 19,65 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0357/23 športové náradie Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 inSPORTline 36311723 1 299,90 € 05.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0361/23 skrine Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 B2Bpartner 44413467 673,20 € 05.12.2023 08.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0359/23 PHM Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SLOVNAFT a.s. 31322832 76,88 € 04.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFK0002/23 zateplenie budovy Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 240 989,26 € 04.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0367/23 revízia plynových zariadení Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PROGAS ŠIMEK s.r.o. 45647275 529,20 € 03.12.2023 15.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0352/23 telekomunikačné služby mobily Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 92,15 € 02.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0346/23 stravovanie zamestnanci Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 1 066,91 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0345/23 stravovanie klienti Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MF catering s.r.o. 47982284 20 777,42 € 01.12.2023 06.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0349/23 plyn záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SPP Plynarne 35815256 7 898,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0354/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Slovak Telekom 35763469 9,23 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0350/23 sada informačných tabúľ Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Štúdio s.r.o. 36623598 73,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0348/23 elektrina záloha Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 701,26 € 01.12.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0353/23 kuchynský odpad Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0351/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Murat-CK s.r.o. 31431852 19,97 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0356/23 služby BOZP a PO Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Ing. Ján Grendel 43371515 70,00 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0347/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 AQUAUNIVERSAL 36741353 483,50 € 30.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0336/23 chladnička Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 NAY ELEKTRODOM Lučenec 0035739487 319,99 € 29.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0363/23 PZP Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Kooperatíva poisťovňa a.s. 00585441 14,40 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0343/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,60 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0344/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Majsterko s.r.o. 44823436 363,22 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0342/23 vodné,stočné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 1 464,47 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0009/24 papierové utierky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Pharm s.r.o. 46767851 117,00 € 29.11.2023 31.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0335/23 polohovateľné postele Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ZDRAVZAR 11832231 4 556,40 € 28.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0339/23 botníky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 205,00 € 28.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0358/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 PPG Deco Slovakia 31633200 673,30 € 28.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0362/23 plastový kontajner Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 35885815 206,52 € 28.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0331/23 oprava záložného zdroja, predĺženie domény Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 Datex LC s.r.o. 47748001 112,60 € 27.11.2023 29.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0341/23 rukavice zdravotné Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ROMISI s.r.o. 55834884 71,40 € 27.11.2023 02.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »