DFB0360/23 |
jedálenské stoly |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELDORADO COMPANY s.r.o. |
52924459 |
|
663,62 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0355/23 |
internet,TV |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Detronics, s.r.o. |
45318565 |
|
19,65 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0357/23 |
športové náradie |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
inSPORTline |
36311723 |
|
1 299,90 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0361/23 |
skrine |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
673,20 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0359/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
76,88 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
zateplenie budovy |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
240 989,26 € |
04.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0367/23 |
revízia plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PROGAS ŠIMEK s.r.o. |
45647275 |
|
529,20 € |
03.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0352/23 |
telekomunikačné služby mobily |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
92,15 € |
02.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0346/23 |
stravovanie zamestnanci |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
1 066,91 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0345/23 |
stravovanie klienti |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MF catering s.r.o. |
47982284 |
|
20 777,42 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0349/23 |
plyn záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SPP Plynarne |
35815256 |
|
7 898,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0354/23 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,23 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0350/23 |
sada informačných tabúľ |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Štúdio s.r.o. |
36623598 |
|
73,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0348/23 |
elektrina záloha |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 701,26 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0353/23 |
kuchynský odpad |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0351/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Murat-CK s.r.o. |
31431852 |
|
19,97 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0356/23 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Ing. Ján Grendel |
43371515 |
|
70,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0347/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
483,50 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0336/23 |
chladnička |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
NAY ELEKTRODOM Lučenec |
0035739487 |
|
319,99 € |
29.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0363/23 |
PZP |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
00585441 |
|
14,40 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0343/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
780,60 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0344/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Majsterko s.r.o. |
44823436 |
|
363,22 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0342/23 |
vodné,stočné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
VEOLIA - Stredosl. vodárenská prevádzková spoločnosť |
36644030 |
|
1 464,47 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0009/24 |
papierové utierky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Pharm s.r.o. |
46767851 |
|
117,00 € |
29.11.2023 |
|
|
31.01.2024 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0335/23 |
polohovateľné postele |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ZDRAVZAR |
11832231 |
|
4 556,40 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0339/23 |
botníky |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
205,00 € |
28.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0358/23 |
údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
PPG Deco Slovakia |
31633200 |
|
673,30 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0362/23 |
plastový kontajner |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
35885815 |
|
206,52 € |
28.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0331/23 |
oprava záložného zdroja, predĺženie domény |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
112,60 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |
DFB0341/23 |
rukavice zdravotné |
Domov sociálnych služieb LIBERTAS |
00632180 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
71,40 € |
27.11.2023 |
|
|
02.12.2023 |
Jaroslava Matušková |
|
Faktúra |