ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor


Informácie
  • Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
  • IČO: 32614292
  • Adresa: Begova 3, 98401

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0080/23 stojanové ventilátory Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,00 € 18.07.2023 20.07.2023 Objednávka
DFB0185/23 ventilátory stojanové Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,00 € 18.07.2023 27.07.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0083/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 29.07.2023 Objednávka
DFB0189/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,10 € 28.07.2023 01.08.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0091/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0212/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 231,40 € 28.08.2023 15.09.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0101/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 112,50 € 28.09.2023 30.09.2023 Objednávka
DFB0241/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 112,50 € 29.09.2023 12.10.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0126/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 271,60 € 30.10.2023 08.11.2023 Objednávka
DFB0281/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 271,60 € 30.10.2023 10.11.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0343/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,60 € 29.11.2023 07.12.2023 Jaroslava Matušková Faktúra
0203/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 625,20 € 20.12.2023 18.01.2024 Objednávka
DFB0387/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 625,20 € 20.12.2023 19.01.2024 Jaroslava Matušková Faktúra
0177/23 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 780,60 € 29.12.2023 21.01.2024 Objednávka
0006/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,20 € 28.01.2022 02.02.2022 Objednávka
DFB0012/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 82,20 € 31.01.2022 10.02.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0019/22 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 112,80 € 25.02.2022 26.02.2022 Objednávka
DFB0046/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 112,80 € 25.02.2022 03.03.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
0034/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 310,50 € 31.03.2022 06.04.2022 Objednávka
DFB0085/22 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 310,50 € 31.03.2022 11.04.2022 Jaroslava Matušková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »