ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor


Informácie
  • Názov: ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor
  • IČO: 32614292
  • Adresa: Begova 3, 98401

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0185/20 materiál do prevádzky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 233,90 € 18.12.2020 20.01.2021 Objednávka
0014/19 zdravotnícky materiál, pomôcky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 85,70 € 29.01.2019 05.02.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0046/19 materiál do prevádzky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 85,70 € 30.01.2019 11.02.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0043/19 materiál na opravu a údržbu, do prevádzky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 243,60 € 26.02.2019 05.03.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0144/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 243,60 € 28.02.2019 08.03.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0070/19 Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 232,70 € 28.03.2019 06.04.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0230/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 232,70 € 29.03.2019 09.04.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0095/19 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 65,90 € 29.04.2019 02.05.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0297/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 65,90 € 29.04.2019 13.05.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0126/19 materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 265,72 € 30.05.2019 08.06.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0396/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 265,72 € 30.05.2019 17.06.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0164/19 elektromateriál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 169,00 € 29.07.2019 01.08.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0522/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 169,00 € 31.07.2019 06.08.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0189/19 sáčky do vysavača, materiál na údržbu Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 36,30 € 29.08.2019 05.09.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0601/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 36,30 € 30.08.2019 09.09.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0199/19 predlžovací kábel Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 40,01 € 10.09.2019 13.09.2019 Riaditeľ Objednávka
DFB0643/19 predlžovačka Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 40,01 € 11.09.2019 26.09.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
DFB0692/19 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 323,40 € 30.09.2019 13.10.2019 Jaroslava Matušková Faktúra
0219/19 svietidlá, žiarovky, spínače, hmoždinky Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 323,40 € 27.09.2019 13.10.2019 Riaditeľ Objednávka
0251/19 žiarovky, materiál Domov sociálnych služieb LIBERTAS 00632180 ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor 32614292 102,79 € 30.10.2019 06.11.2019 Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »