Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0022/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 440,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0025/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.02.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0024/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.02.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0029/22 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,00 € 01.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0033/22 zrážková voda Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 141,44 € 01.02.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0036/22 vyúčtovanie elektrickej energie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 469,73 € 01.02.2022 24.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0021/22 doména seniordom Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 WebHouse 36743852 14,28 € 31.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0027/22 služby zodpovednej osoby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TOP PRIVACY SERVICES 52064824 35,00 € 31.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0023/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 148,72 € 31.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0015/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 86,60 € 31.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0014/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 97,32 € 31.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0005/22 oprava výťahovej plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 257,46 € 24.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0001/22 oprava výťahovej plošiny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 GRD 31645399 257,46 € 24.01.2022 01.02.2022 Objednávka
DFBV0020/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 563,93 € 24.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0019/22 vodné, stočné Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Stredoslovenská vodárenská .prev.spoločnosť 36644030 609,49 € 24.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0008/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 112,69 € 24.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0017/22 služby k programu SAZA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PROMYS soft 36276847 93,60 € 22.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0007/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 157,55 € 21.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0013/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 224,63 € 20.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0006/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 416,99 € 20.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra