Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0449/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 QUALITED s.r.o. 36638528 529,97 € 08.07.2024 18.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0405/24 nitrilové rukavice Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 pre Vás 53123727 466,56 € 04.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0445/24 služby CO 2Q 2024 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PYROBOSS BB, s.r.o. 36650676 90,00 € 04.07.2024 18.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0440/24 potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 273,24 € 04.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0406/24 odvoz odpadu SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PUFEKO,s.r.o. 36644480 140,40 € 03.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0434/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 141,17 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0433/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 250,70 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0417/24 potraviny Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 216,10 € 03.07.2024 24.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0408/24 údržba dochádzkového systému Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 HOUR, spol. s r.o. 31586163 17,76 € 03.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0439/24 potraviny Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 463,80 € 03.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0432/24 telefónne poplatky za mobily Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 O2 Slovakia 47259116 120,17 € 02.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0461/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 60,59 € 02.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0409/24 služby zodpovednej osoby 6/24 Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Top privacy services s.r.o. 52064824 35,00 € 02.07.2024 25.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0514/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 140,72 € 02.07.2024 13.08.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
0069/24 nitrilové rukavice Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 pre Vás 53123727 466,56 € 01.07.2024 07.07.2024 Objednávka
DFBV0415/24 mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0414/24 mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0431/24 odvoz komunálneho odpadu za 2Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Obec Sebedín-Bečov 00313793 924,00 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0410/24 spotrebný a údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZEMO - Moravčík, s.r.o. 50626183 7,31 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0441/24 odvoz odpadu Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Marius Pedersen,a.s. 34115901 254,70 € 01.07.2024 13.07.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »