DFBV0449/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
529,97 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0405/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
pre Vás |
53123727 |
|
466,56 € |
04.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0445/24 |
služby CO 2Q 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PYROBOSS BB, s.r.o. |
36650676 |
|
90,00 € |
04.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0440/24 |
potraviny Slovenská Ľupča, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
273,24 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0406/24 |
odvoz odpadu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PUFEKO,s.r.o. |
36644480 |
|
140,40 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0434/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
141,17 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0433/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
250,70 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0417/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
216,10 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0408/24 |
údržba dochádzkového systému |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
17,76 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0439/24 |
potraviny Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
463,80 € |
03.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0432/24 |
telefónne poplatky za mobily |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
O2 Slovakia |
47259116 |
|
120,17 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0461/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
60,59 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0409/24 |
služby zodpovednej osoby 6/24 Slovenská Ľupča |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Top privacy services s.r.o. |
52064824 |
|
35,00 € |
02.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0514/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
140,72 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
0069/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
pre Vás |
53123727 |
|
466,56 € |
01.07.2024 |
|
|
07.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV0415/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
104,99 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0414/24 |
mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 208,13 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0431/24 |
odvoz komunálneho odpadu za 2Q |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Obec Sebedín-Bečov |
00313793 |
|
924,00 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0410/24 |
spotrebný a údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
7,31 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0441/24 |
odvoz odpadu Sebedín, Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
254,70 € |
01.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |