DFBV0957/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
70,87 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0956/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
32,97 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0954/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
6,00 € |
23.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0942/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
170,89 € |
20.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0949/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL SP,s.r.o. |
53959671 |
|
37,95 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0948/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
BELSPOL,s.r.o. |
54651654 |
|
140,89 € |
20.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0952/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
145,34 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0951/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
134,54 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0950/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Ján Bobro Pekáreň Hriňová |
34324810 |
|
145,20 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0941/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR |
37551655 |
|
452,98 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0944/24 |
potraviny Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
38,93 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0943/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
26,95 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0940/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
27,36 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0939/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
311,36 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0938/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
47,43 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0945/24 |
potraviny SĽ, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
392,46 € |
19.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0947/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
138,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0946/24 |
nájom kop.stroja 12/24 |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
42,22 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0934/24 |
vývoz odpadu SĽ 4.Q |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PUFEKO,s.r.o. |
36644480 |
|
140,40 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0935/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
555,10 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0937/24 |
kuchynský riad |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
GASTRO PARTY s.r.o. |
44458312 |
|
80,64 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0927/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,30 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0924/24 |
potraviny Sebedín, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
21,78 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0931/24 |
elektromontážne práce SĽ |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ERSYS |
44012161 |
|
512,29 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0930/24 |
potraviny SĽ, |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
61,80 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0933/24 |
vyčerpanie kalov z ČOV - Sebedín |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
MIROKAL s.r.o. |
54567653 |
|
180,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0936/24 |
spotrebný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
ZEMO - Moravčík, s.r.o. |
50626183 |
|
301,62 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0915/24 |
preprava klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
PREBUS s.r.o. |
46025642 |
|
225,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0922/24 |
potraviny Sebedín, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
266,83 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0923/24 |
výmena a montáž žalúzií - Hrochoť |
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok |
00632287 |
SEROD |
47771887 |
|
13 251,02 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |