Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0866/25 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 158,19 € 02.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0864/25 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 198,53 € 02.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0863/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 114,77 € 02.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0861/25 služba BOZP 12/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 116,85 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0859/25 záloha plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0858/25 záloha plyn 12/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 36,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0867/25 odborná prehliadka a skúška EPS - Hrochoť, Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SAK plus, s.r.o. 44625995 221,40 € 01.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0870/25 záloha EE 12/25 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 399,33 € 01.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0869/25 záloha EE 12/25 SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 97,41 € 01.12.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0860/25 služba BOZP 11/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 116,85 € 30.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0850/25 služba GDPR 11/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MOIRA - AISA, spol. s r.o. 52087271 75,00 € 30.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0868/25 dochádzkový systém 11/25 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 HOUR, spol. s r.o. 31586163 18,20 € 30.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0849/25 servis VT Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Giljan 41385098 39,00 € 28.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0847/25 oprava umývačky Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 LAWEX, spol. s r.o. 36037800 79,95 € 28.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0851/25 revízia tlakových nádob Sebedín, Hrochoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 REMONTA 31631487 369,00 € 28.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0855/25 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 254,17 € 28.11.2025 04.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0865/25 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 24,17 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0862/25 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 606,94 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0845/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 183,49 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0844/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 47,24 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0843/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 250,35 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0842/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 82,70 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0841/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 106,32 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0857/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 312,38 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0856/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 202,47 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0854/25 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 TERNO real estate s.r.o. 50020188 75,35 € 28.11.2025 05.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0832/25 účinkovanie ZAF Pohronici Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZAF - Združenie autentického folklóru 45024804 300,00 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0838/25 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Limas s.r.o. 48294454 278,26 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0839/25 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 366,80 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0837/25 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 385,72 € 27.11.2025 01.12.2025 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »