DFBV0236/23 |
jedálenské stoly |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
B2B partner |
44413467 |
|
1 209,60 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0235/23 |
školenie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ASVO |
55566804 |
|
70,00 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0234/23 |
revízia EZS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CONEX-Ing.Šiffer |
10833293 |
|
250,00 € |
11.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0233/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
189,16 € |
07.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0232/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
419,30 € |
05.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0221/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
129,92 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0220/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
281,54 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0223/23 |
revízia komínov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
KOMÍNY Ďurčík |
51233428 |
|
80,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0224/23 |
služby zodpovednej osoby |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
TOP PRIVACY SERVICES |
52064824 |
|
35,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0229/23 |
telefónne poplatky za mobily |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
50,00 € |
02.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0228/23 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
111,72 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0227/23 |
mesačná záloha za elektrickú energiu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
MAGNA ENERGIA |
35743565 |
|
581,83 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0231/23 |
telefónne poplatky |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,13 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0226/23 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
42,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0225/23 |
mesačná záloha za plyn |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
2 561,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0219/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
165,31 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0230/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GPM VOZ s.r.o. |
36020036 |
|
251,99 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0218/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LIMAS |
48294454 |
|
307,83 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0222/23 |
revízia plošiny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
GRD |
31645399 |
|
208,80 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0216/23 |
údržba DS |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
HOUR |
31586163 |
|
17,76 € |
28.08.2023 |
|
|
01.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0217/23 |
tyčový mixér Philips |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ZEMO - Moravčík |
50626183 |
|
69,35 € |
28.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0215/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
305,66 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0214/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
45,33 € |
24.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0213/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
120,18 € |
23.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0212/23 |
spotrebný materiál |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
ADVIK |
31617531 |
|
240,19 € |
21.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0211/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tatranská mliekáreň a.s. |
31654363 |
|
230,67 € |
21.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0210/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
INMEDIA |
36019208 |
|
360,21 € |
17.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0209/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
LIMAS |
48294454 |
|
492,02 € |
17.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0206/23 |
sieťky na okná |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
Tomáš Lešták |
54528399 |
|
70,00 € |
16.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |
DFBV0207/23 |
Potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča |
00632287 |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
113,07 € |
15.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
Mgr. Viera Šišková |
|
Faktúra |