Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0597/24 oprava TV rozvodov - Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Peter Latinák 41817516 300,00 € 09.09.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0575/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 221,12 € 03.09.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0578/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ATC-JR, s.r.o. 35760532 656,38 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0574/24 batéria sprcha Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZEMO - Moravčík, s.r.o. 50626183 33,15 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0568/24 mesačná záloha za plyn Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 762,00 € 01.09.2024 05.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0567/24 mesačná záloha za plyn Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 01.09.2024 05.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0591/24 telefónne poplatky Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovak Telecom 35763469 48,04 € 01.09.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0585/24 mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,99 € 01.09.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0584/24 mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 208,13 € 01.09.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0565/24 služba BOZP 8/24 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 114,00 € 31.08.2024 05.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0595/24 služba PZS Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PZS, s.r.o. 36757055 138,00 € 31.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0566/24 údržba VT 8/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ľubomír Giljan 41385098 18,00 € 30.08.2024 05.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0587/24 nájomné kopírovacieho stroja-Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PAPERA s.r.o. 46082182 71,05 € 30.08.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0563/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 QUALITED s.r.o. 36638528 296,57 € 28.08.2024 05.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0552/24 energetický audit Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ENERGY SYSTEMS GROUP 36056774 3 480,00 € 27.08.2024 03.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0560/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 85,34 € 26.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0559/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 54651654 282,29 € 26.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0558/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL SP,s.r.o. 53959671 62,45 € 26.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0557/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 BELSPOL,s.r.o. 54651654 179,63 € 26.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0556/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 256,92 € 23.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0555/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 343,31 € 23.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0583/24 služba Digi 9/24 Horchoť Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 12,40 € 22.08.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0582/24 služba DIGI 9/24 Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,90 € 22.08.2024 12.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0554/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 161,50 € 22.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0553/24 potraviny Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 96,64 € 22.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0551/24 potraviny Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 114,82 € 22.08.2024 13.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0543/24 potraviny Slovenská Ľupča Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Tatranská mliekáreň a.s. 31654363 187,21 € 21.08.2024 03.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0550/24 potraviny Sebedín CV Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ATC-JR, s.r.o. 35760532 731,33 € 20.08.2024 28.08.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0542/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Jozef Gatial 33281131 1 622,32 € 19.08.2024 24.08.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0562/24 služby ille Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. 36226947 177,07 € 19.08.2024 03.09.2024 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »