Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0205/26 obrusy Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Aimi Shop s.r.o. 52695841 63,39 € 23.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0192/26 náhradné diely na práčku Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Miele s.r.o. 35872161 113,92 € 18.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0186/26 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 74,54 € 12.03.2026 23.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0184/26 výmena elektromotora - Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovakia lift. s.r.o. 36035149 1 798,26 € 11.03.2026 17.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0185/26 odborná prehliadka výťahov I.Q Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovakia lift. s.r.o. 36035149 171,46 € 11.03.2026 23.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0179/26 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 452,17 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0178/26 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 310,76 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0182/26 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 10,25 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0181/26 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 315,38 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0180/26 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 937,74 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0177/26 potraviny SĽ, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 292,58 € 05.03.2026 26.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0167/26 odborná prehliadka a skúška EPS - Hrochoť, Sebedín Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SAK plus, s.r.o. 44625995 419,53 € 02.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0166/26 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 ZEMO - Moravčík, s.r.o. 50626183 31,16 € 02.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0158/26 potraviny SĽ, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 250,29 € 02.03.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0164/26 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 269,03 € 02.03.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0163/26 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ján Bobro Pekáreň Hriňová 34324810 157,25 € 02.03.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0176/26 PB náplň Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 SLOVPLYN, s.r.o. 36634654 125,46 € 02.03.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0171/26 mobily 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 O2 Slovakia 47259116 118,82 € 02.03.2026 17.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0147/26 potraviny Sebedín, Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 129,36 € 02.03.2026 23.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0183/26 potraviny Sebedín, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 272,50 € 02.03.2026 23.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0161/26 plyn záloha 3/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 199,00 € 01.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0160/26 záloha plyn 3/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 48,00 € 01.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0172/26 pevné linky 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,24 € 01.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0173/26 záloha EE 3/26 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 104,89 € 01.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0174/26 záloha EE 3/26 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 280,77 € 01.03.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0139/26 BOZP 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 Ing. Marcel Fáber - AGENTÚRA FÁBER 40888185 116,85 € 28.02.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0162/26 PZS , PPO 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 PZS, s.r.o. 36757055 141,45 € 28.02.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0144/26 služba GDPR 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MOIRA - AISA, spol. s r.o. 52087271 75,00 € 28.02.2026 10.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0168/26 vyúčtovanie EE 2/26 SĽ,S,H Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 095,12 € 28.02.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0175/26 vývoz kuch. odpadu Sebedín 2/26 Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok 00632287 INTA s.r.o. 34129863 108,24 € 28.02.2026 16.03.2026 Mgr. Viera Šišková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »