Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV0011/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 LUNYS, s.r.o. 36472549 106,19 € 18.01.2022 18.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0016/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 97,49 € 17.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0004/22 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 33,11 € 14.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0018/22 HP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Kooperatíva poisťovňa 00585441 33,11 € 14.01.2022 16.03.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0012/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 BOBRO Pekáreň Hriňová 34324810 85,44 € 12.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0010/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 TAURIS 36773123 68,92 € 10.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0009/22 potraviny Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 INMEDIA 36019208 192,55 € 07.01.2022 16.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0383/21 telefónne poplatky za mobily Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 O2 Slovakia 35848863 4,30 € 04.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0382/21 odvoz odpadu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 PUFEKO 36644480 40,38 € 03.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0003/22 mesačná záloha za plyn Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 A.EN SLOVENSKO 36399604 1 440,00 € 01.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0002/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 131,03 € 01.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0001/22 mesačná záloha za elektrickú energiu Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 MAGNA ENERGIA 35743565 540,37 € 01.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
DFBV0381/21 telefónne poplatky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča 00632287 Slovak Telekom 35763469 9,17 € 01.01.2022 01.02.2022 Mgr. Viera Šišková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13