DFB0643/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
374,26 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0651/24 |
drobný materiál - farby, odkvapkávač, lepidlo, brúsny kotúč, krájač, čajník, dózy, skrutky, popisovač a pod. |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Helgas s.r.o. |
52813207 |
|
300,09 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0653/24 |
prevádzkovanie webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFK0007/24 |
stavebné práce "Realizácia novostavby Zariadenia podporovaného bývania Červená Skala" |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica a.s. |
36018741 |
|
213 436,20 € |
30.09.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFK0006/24 |
stavebné práce "Realizácia novostavby Zariadenia podporovaného bývania Červená Skala" |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica a.s. |
36018741 |
|
10 090,70 € |
30.09.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
0135/24 |
Dvojdverová šatníková skriňa 90 cm TAUNO - dub sonoma - 3ks á 203,-€ doprava 29,-€; Spolu:638,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AM Digital SK s.r.o. |
54005370 |
|
638,00 € |
26.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0639/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
359,65 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0638/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
243,66 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0641/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
497,18 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0640/24 |
mrazená zelenina , hydinové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
263,83 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0637/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
399,77 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0636/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
385,45 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0633/24 |
oprava elektroinštalácie v kotolni hlavnej budovy ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Proreel.s.r.o. |
54086558 |
|
8 975,99 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0648/24 |
odvoz odpadu z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
THK, s.r.o. |
36017299 |
|
1 242,92 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0635/24 |
servis ČOV hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ASIO-SK |
36368075 |
|
1 104,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
0132/24 |
Odkladacia mapa s 3chlopňami:2ks-24,74€; batérie Energizer Max Plus AAA:1ks-29,13€;Batérie Energizer Mac Plus AA:1ks-29,13;guľôčkové pero :1ks-5,70€; guľôčkové pero Spoko:4ks-20,52€; atď...spolu:374,26€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
374,26 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0133/24 |
Pokrytie oddelení WIFI signálom: lišta elektroinštalačná z PVC;montáž kábla FTP,STP,UTP;konfigurácia LAN siete; servisné práce; sada káblov...cena celkom 1155,99€; |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 155,99 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
0134/24 |
BANN tekutá pasta do dávk.5 l:1ks-11,40€; VIKI fresh 14kg prášok na pranie:20ks-24,29€; Spolu: 497,30€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
497,30 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0632/24 |
dezinfekčné oleje |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 857,12 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
0131/24 |
Dezinfekčný olej Verbena :8x164,70=1317,60€ bez DPH; Spotrebný materiá 2x ročné 80,-€bez DPH;údržba: 7 prístrojov 2x ročne /150,-€; PX BOX atomizer: 267,50€;Spolu:1857,12€ s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 857,12 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |