Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0754/24 dodávka tepla Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 BASTAV s.r.o. 31696830 5 100,00 € 04.11.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0756/24 maslo Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 399,75 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0748/24 zelenina a ovocie Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 BELSPOL s.r.o. 53959671 635,57 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0755/24 kontrola komínových telies, dymovodov Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Marek Hlaváčik kominár.sl 34986278 379,92 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0746/24 zemný plyn hlavná budova Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 48,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0745/24 zemný plyn pobočka P. Maša Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 826,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0744/24 zemný plyn ZPB Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 198,00 € 04.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0750/24 mobilné siete - dáta, hlas Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 O2 Slovakia Bratislava 35848863 82,80 € 03.11.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0749/24 Fix internet Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 O2 Slovakia Bratislava 35848863 192,00 € 02.11.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
0159/24 zvýrazňovač 1ks-5,90e;priemyselné pero 2ks-4,40€;diár denný 1ks-7,98€;stol kalendár 25ks-3,35€;atď..spolu:182,51 Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 182,51 € 31.10.2024 05.11.2024 Objednávka
0162/24 Pravidelná kontrola kominových telies, dymovodov na základe vyhl.MV SR 401/2007 Zb.z. 2ks-189,96€; Spolu:379,92€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Marek Hlaváčik kominár.sl 34986278 379,92 € 31.10.2024 07.11.2024 Objednávka
DFB0734/24 bavlnené posteľné obliečky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Textilomanie s.r.o. 04788494 1 789,20 € 31.10.2024 08.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0712/24 pracie prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Professional support s.r.o. 51644801 1 217,76 € 31.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0733/24 stolička čierna Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 297,94 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0732/24 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 500,52 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0731/24 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 182,51 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0730/24 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 194,02 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0727/24 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Dašurie Račáková 3222307 496,84 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0741/24 služby v ochrany pred požiari a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, služby CO Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 105,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0724/24 prevádzka webového sídla Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 r65 studio s.r.o. 46615776 29,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »