DFB0754/24 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
5 100,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0756/24 |
maslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
399,75 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0748/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
635,57 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0755/24 |
kontrola komínových telies, dymovodov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Marek Hlaváčik kominár.sl |
34986278 |
|
379,92 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0746/24 |
zemný plyn hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0745/24 |
zemný plyn pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
826,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0744/24 |
zemný plyn ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0750/24 |
mobilné siete - dáta, hlas |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
82,80 € |
03.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0749/24 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
192,00 € |
02.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
0159/24 |
zvýrazňovač 1ks-5,90e;priemyselné pero 2ks-4,40€;diár denný 1ks-7,98€;stol kalendár 25ks-3,35€;atď..spolu:182,51 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
182,51 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0162/24 |
Pravidelná kontrola kominových telies, dymovodov na základe vyhl.MV SR 401/2007 Zb.z. 2ks-189,96€; Spolu:379,92€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Marek Hlaváčik kominár.sl |
34986278 |
|
379,92 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0734/24 |
bavlnené posteľné obliečky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 789,20 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0712/24 |
pracie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 217,76 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0733/24 |
stolička čierna |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
297,94 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0732/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
500,52 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0731/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
182,51 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0730/24 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
194,02 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0727/24 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Dašurie Račáková |
3222307 |
|
496,84 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0741/24 |
služby v ochrany pred požiari a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, služby CO |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
RB - BTS spol. s r.o. |
48202371 |
|
105,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
DFB0724/24 |
prevádzka webového sídla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
29,00 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |