Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0732/24 čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 500,52 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0731/24 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 182,51 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0730/24 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 194,02 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0727/24 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Dašurie Račáková 3222307 496,84 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0741/24 služby v ochrany pred požiari a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, služby CO Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 105,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0724/24 prevádzka webového sídla Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 r65 studio s.r.o. 46615776 29,00 € 31.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0737/24 mäso Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 217,64 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0736/24 mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 332,87 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0735/24 vajcia Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Rimgal spol. s.r.o. 36022152 167,40 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0729/24 cukrárenské výrobky - zákusky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 258,00 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0740/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 717,25 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0739/24 mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 175,46 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0738/24 mrazené potraviny Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 452,47 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0726/24 chlieb a pečivo Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 123,17 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0725/24 chlieb a pečivo Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 691,79 € 31.10.2024 29.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
0160/24 Dámske tričko :15ks-4,92€; Dámske tričko:45ks-5,45€; Spolu: 319,05€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Rempo s.r.o.supermarket 35819081 319,05 € 30.10.2024 05.11.2024 Objednávka
0161/24 Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt): 1ks-14,16€; Neinvazívne meradlá tlaku krvi askultačné-následné overenie:1ks-11,40€; Spolu: 25,56€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenská legál.metrolog. 37954521 25,56 € 30.10.2024 07.11.2024 Objednávka
0158/24 Náhradné púzdro pre lamelui dvojčapové š.53-5mm/10ks v balení: 3ks-4,74€; SPolu s dopravou 28,69€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 MEDITEC sk, s.r.o. 46819762 28,69 € 29.10.2024 30.10.2024 Objednávka
DFB0711/24 náhradné púzdro pre lamelu - materiál na opravu postele Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 MEDITEC sk, s.r.o. 46819762 28,69 € 29.10.2024 05.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0723/24 odborné prehliadky tlakových zariadení Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Ing. Ivan Slivka -revíz. 33921440 299,00 € 29.10.2024 20.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »