Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0010/24 projektová dokumentácia "Rekonštrukcia pobočky P. Maša na ŠZ " IČ k vydaniu Územného rozhodnutia Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 A+D Projekta s.r.o. 47124814 1 428,00 € 11.10.2024 05.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFK0009/24 projektová dokumentácia "Rekonštrukcia pobočky P. Maša na ŠZ " Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 A+D Projekta s.r.o. 47124814 4 953,60 € 11.10.2024 05.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0692/24 vyúčtovanie plyn pobočka P. Maša Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -1 384,37 € 11.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0691/24 vyúčtovanie plyn ZPB Pohorelá Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -432,59 € 11.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
0146/24 Oprava výfuku: materiál na opravu 140,-; drobný materiál 10,-; práca 130,-; Spolu:280,-s DPH Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jozef Vírus - Autoservis Jovi 54846714 280,00 € 10.10.2024 17.10.2024 Objednávka
DFB0681/24 odvoz komunálneho odpadu Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 BRANTNER GEMER s.r.o. 36021211 376,80 € 10.10.2024 29.10.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0688/24 mäso Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 411,71 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0687/24 mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jakub Ilavský s.r.o. 36326615 188,70 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0689/24 mrazené potraviny Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 378,56 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0686/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 675,68 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0685/24 mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 INMEDIA 36019208 279,15 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0683/24 chlieb a pečivo Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 480,53 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0682/24 chlieb a pečivo Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 74,63 € 10.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
0143/24 kamenivo fr.4/8mm 3,980 t x 10,10=48,24€; doprava 1 otč 28,-=33,60€; Spolu:81,84€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Transtav s.r.o. 36783633 81,84 € 09.10.2024 17.10.2024 Objednávka
0144/24 Vykonanie kontroly, opravy prenosných hasiacich prístrojov a kontrolu požiarných vodovodov v objektoch: Hlavná budova Pohorelská Maša,pobočka PM, pobočka Pohorelá+réžia; Spolu:254,-€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Stanislav Bonk 45305978 254,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Objednávka
0145/24 Mop kapsový Master 40cm Light 100ks-4,39; Spolu:439,-€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 D H Komlet 44130287 439,00 € 09.10.2024 17.10.2024 Objednávka
DFB0680/24 mopy kapsové Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 D H Komlet 44130287 439,00 € 09.10.2024 29.10.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0679/24 kontrola, opravy prenosných hasiacich prístrojov a kontrola požiarnych vodovodov Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Stanislav Bonk 45305978 254,00 € 09.10.2024 29.10.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0728/24 prenájom rohoží Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lindstrom s.r.o. 35742364 44,95 € 09.10.2024 13.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFK0008/24 stavebný dozor na stavbe "Realizácia novostavby Zariadenia podporovaného bývania Červená Skala" Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 PROGRES & PROSPERITY s.r.o. 52227952 2 998,70 € 09.10.2024 26.11.2024 Anna Kanošová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »