Slovnaft a.s.


Informácie
  • Názov: Slovnaft a.s.
  • IČO: 31322832
  • Adresa: Vlčie hrdlo, 82412

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0072/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 242,10 € 03.02.2026 20.02.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0105/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 57,75 € 17.02.2026 03.03.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0152/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 161,17 € 03.03.2026 17.03.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0189/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 113,05 € 17.03.2026 09.04.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0240/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 151,16 € 03.04.2026 21.04.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0281/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 48,88 € 17.04.2026 29.04.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0324/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 283,96 € 04.05.2026 15.05.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0353/26 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 102,91 € 18.05.2026 28.05.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0072/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 179,82 € 03.02.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0158/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 38,40 € 17.03.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0131/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 92,37 € 03.03.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0089/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 167,92 € 17.02.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0273/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 221,27 € 05.05.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0226/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 39,79 € 17.04.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0207/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 180,36 € 03.04.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0345/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 51,83 € 03.06.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0416/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 213,05 € 03.07.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0373/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 141,37 € 17.06.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0567/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 157,20 € 03.09.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
DFB0529/25 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 36,14 € 18.08.2025 07.01.2026 Anna Kanošová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »