DFB0365/24 |
Zemiaky skoré 210 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
136,29 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
Mrazené potraviny, šaláty |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
565,01 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0368/24 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
776,74 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0367/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
2 105,44 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0364/24 |
Telekomunikačné služby 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0378/24 |
Elektrická energia 09/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-449,78 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0379/24 |
Zemný plyn 01.07.2024-30.09.2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-2 485,56 € |
30.09.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0084/24 |
Metodická príručka riadenia ošetrovateľského procesu v sociálnych službách so školením |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
439,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
0083/24 |
Preprava prijímateľov sociálnej služby na výlet do Bojníc (projekt "Za dobrodružstvom po Slovensku") |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cestovná kancelária Mučinová Viera |
46329404 |
|
600,00 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0359/24 |
Vajcia 810 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
137,70 € |
26.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0082/24 |
Kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie-Z.Vavrincová |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
329,00 € |
25.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0357/24 |
Sociálny kurz ISR/Vavrincová Zuzana |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
329,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0358/24 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
331,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0354/24 |
Údržba ČOV za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0356/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
325,93 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0352/24 |
Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň - školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0351/24 |
Licencia informačného systému (predĺženie) DODS 01.10.2024-30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DODS SYSTEM, s. r.o. |
47813709 |
|
6 192,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0349/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
884,68 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0350/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
629,94 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |