DFB0219/24 |
Kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,65 € |
09.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Revízia komína |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY |
30507219 |
|
75,00 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
Kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,21 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0047/24 |
Evidencia odpadov 05.06.2024-05.06.2025 - prístup k online službe |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0212/24 |
Evidencia odpadov - prístup k online službe 05.06.2024-05.06.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
Licencia informačného systému (doplatok) DODS 01.07.2024-30.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DODS SYSTEM, s. r.o. |
47813709 |
|
1 375,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0048/24 |
Revízia komína |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY |
30507219 |
|
75,00 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
0046/24 |
Odber odpadu z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Brantner Eko s.r.o. |
51240998 |
|
1 685,57 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0209/24 |
Elektrická energia 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0210/24 |
Zemný plyn 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0208/24 |
Správa web stránok na doménach zssdetvan.sk a zssdetvan-piest.sk |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Mgr. Miroslav Strigáč-CompIS |
46109552 |
|
890,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0207/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0045/24 |
Madlo nerez 2000 mm 2 ks, Madlo nerez 4000 mm 1 ks
Vrták na nerez kombi so závitnikom 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UMAKOV Group, a. s. |
52685691 |
|
157,37 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0204/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
93,60 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0200/24 |
Vajcia 900 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
153,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0196/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
373,66 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0195/24 |
Kuracie prsia, bravčové plece |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
443,10 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |