Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0219/24 Kuracie prsia Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,65 € 09.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0220/24 Revízia komína Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY 30507219 75,00 € 07.06.2024 19.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0215/24 Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 39,50 € 06.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0214/24 Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 23,50 € 06.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0213/24 Hovorné 4.6.2024-3.7.2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,50 € 06.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0216/24 Kuracie prsia Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,21 € 06.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
0047/24 Evidencia odpadov 05.06.2024-05.06.2025 - prístup k online službe Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 05.06.2024 11.06.2024 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0212/24 Evidencia odpadov - prístup k online službe 05.06.2024-05.06.2025 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 05.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0211/24 Licencia informačného systému (doplatok) DODS 01.07.2024-30.09.2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 DODS SYSTEM, s. r.o. 47813709 1 375,00 € 05.06.2024 14.06.2024 Anna Melichová Faktúra
0048/24 Revízia komína Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY 30507219 75,00 € 05.06.2024 15.06.2024 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0046/24 Odber odpadu z ČOV Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Brantner Eko s.r.o. 51240998 1 685,57 € 04.06.2024 11.06.2024 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0209/24 Elektrická energia 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 275,22 € 01.06.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0210/24 Zemný plyn 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 157,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0208/24 Správa web stránok na doménach zssdetvan.sk a zssdetvan-piest.sk Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Mgr. Miroslav Strigáč-CompIS 46109552 890,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0207/24 Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. 54146798 54,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
0045/24 Madlo nerez 2000 mm 2 ks, Madlo nerez 4000 mm 1 ks Vrták na nerez kombi so závitnikom 2 ks Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 UMAKOV Group, a. s. 52685691 157,37 € 31.05.2024 04.06.2024 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0204/24 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 93,60 € 31.05.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0200/24 Vajcia 900 ks Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 153,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0196/24 Chlieb, pečivo, droždie Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 373,66 € 31.05.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0195/24 Kuracie prsia, bravčové plece Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 443,10 € 31.05.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »