VM Telecom, s.r.o.


Informácie
  • Názov: VM Telecom, s.r.o.
  • IČO: 35837594
  • Adresa: Panenská 8, 81103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0030/24 Telekomunikačné služby 01/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0078/24 Telekomunikačné služby 02/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0107/24 Telekomunikačné služby 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.03.2024 13.04.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0158/24 Telekomunikačné služby 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.04.2024 15.05.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0194/24 Telekomunikačné služby 05/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0246/24 Telekomunikačné služby 06/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.06.2024 12.07.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0290/24 Telekomunikačné služby 07/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.07.2024 13.08.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0320/24 Telekomunikačné služby 08/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.08.2024 14.09.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0364/24 Telekomunikačné služby 09/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.09.2024 16.10.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0419/24 Telekomunikačné služby za 10/2024 Zariadenie sociálnych služieb Detvan 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.10.2024 13.11.2024 Anna Melichová Faktúra
DFB0044/23 Telekomunikačné služby 01/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.01.2023 10.02.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0082/23 Telekomunikačné služby 02/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 28.02.2023 10.03.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0126/23 Telekomunikačné služby 03/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,04 € 31.03.2023 13.04.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0171/23 Telekomunikačné služby 04/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.04.2023 13.05.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0226/23 Telekomunikačné služby 05/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.05.2023 09.06.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0285/23 Telekomunikačné služby 06/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.06.2023 12.07.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0338/23 Telekomunikačné služby 07/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.07.2023 10.08.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0397/23 Telekomunikačné služby 08/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.08.2023 12.09.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0460/23 Telekomunikačné služby 09/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 30.09.2023 11.10.2023 Anna Melichová Faktúra
DFB0534/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 VM Telecom, s.r.o. 35837594 7,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Anna Melichová Faktúra
1 2 »