Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0385/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 335,59 € 11.07.2024 31.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0384/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 156,85 € 11.07.2024 31.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0389/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 TIWA s.r.o. 36647781 1 028,62 € 11.07.2024 22.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0388/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 362,20 € 11.07.2024 22.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0387/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 847,61 € 11.07.2024 22.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0386/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 297,04 € 11.07.2024 22.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0383/24 dodávka plynu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 463,43 € 09.07.2024 31.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0382/24 služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,86 € 09.07.2024 07.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0378/24 hlasové služby, internet a nájom Magio Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Slovak Telekom, a.s. 35763469 93,98 € 08.07.2024 30.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0380/24 prevádzkové služby webového sídla Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 29,64 € 08.07.2024 30.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0381/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Babičkin dvor, a.s. 45538557 73,44 € 08.07.2024 30.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0379/24 vyúčtovanie dodávky el. energie Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 157,75 € 08.07.2024 31.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0366/24 odvoz kuchynského odpadu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 ESPIK Group s.r.o. 46754768 44,40 € 04.07.2024 27.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0377/24 odvoz triedeného odpadu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Marius Pedersen, a.s. 34115901 50,26 € 04.07.2024 27.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0373/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 372,08 € 04.07.2024 27.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0372/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 477,22 € 04.07.2024 27.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0365/24 program IS Cygnus SK Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 IRESOFT, s.r.o. 26297850 1 459,26 € 04.07.2024 27.07.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0374/24 voda, stočné a zrážková voda Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36644030 2 445,24 € 04.07.2024 07.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0369/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 604,09 € 04.07.2024 07.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0368/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 659,42 € 04.07.2024 07.08.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »