DFB0571/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
227,88 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0570/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
544,47 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0574/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
144,08 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0573/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
126,30 € |
30.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0569/24 |
oprava práčky |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
HOPE s.r.o. |
36000248 |
|
368,40 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0568/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
57,20 € |
24.09.2024 |
|
|
31.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0564/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
492,99 € |
23.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0567/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
183,02 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0566/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
773,61 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0565/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
201,85 € |
23.09.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0563/24 |
pracovné odevy a obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
STEEL Shoes&Boots Mgr. Jozef Ilenčík |
33259712 |
|
60,70 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0562/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
357,36 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0560/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
569,19 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0559/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,65 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0558/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,09 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0557/24 |
PHM motorové vozidlá |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
231,46 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0561/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
148,68 € |
20.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0555/24 |
dodávka plynu |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 282,00 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0556/24 |
internet vzduchom |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,16 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0554/24 |
materiál údržba |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
J-STAV spol. s r.o. |
31588468 |
|
41,40 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0552/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Babičkin dvor, a.s. |
45538557 |
|
91,80 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0550/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
589,50 € |
17.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0551/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
389,40 € |
17.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0553/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
81,26 € |
17.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0549/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
209,14 € |
17.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0548/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
Chrien spol. s.r.o. |
36008338 |
|
477,55 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0547/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
305,40 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0546/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
853,96 € |
16.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0545/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
802,67 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |
DFB0544/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami |
00647551 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
88,64 € |
11.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anežka Ukropcová |
|
Faktúra |