Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0723/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 TeShi s.r.o. 53728050 389,40 € 20.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0722/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 104,56 € 20.11.2024 20.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0721/24 elektromontážne práce Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 REVAN s.r.o. 51007835 824,40 € 18.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0718/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 855,24 € 18.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0720/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 83,92 € 18.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0719/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 115,34 € 18.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0712/24 prach na pranie Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 CLEANING spol.s.r.o. 31571441 592,82 € 15.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0715/24 výmena pneumatík Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Melservis VK s.r.o. 51024632 310,80 € 15.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0711/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 TIWA s.r.o. 36647781 81,98 € 15.11.2024 12.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0717/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 -75,71 € 15.11.2024 12.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0716/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Chrien spol. s.r.o. 36008338 168,43 € 15.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0714/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 372,61 € 15.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0713/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 519,48 € 15.11.2024 14.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0709/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 TIWA s.r.o. 36647781 764,98 € 14.11.2024 12.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0710/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 POZANA MEAT, s.r.o. 50909142 80,28 € 14.11.2024 12.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0700/24 opakovaná úradná skúška tlakových technických zariadení Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s. 36653004 795,60 € 08.11.2024 29.11.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0696/24 odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Martin Hromek zber a preprava nebezpečného odpadu 33825351 39,60 € 08.11.2024 29.11.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0699/24 odvoz triedeného odpadu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Marius Pedersen, a.s. 34115901 75,38 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0697/24 oprava varného kotla Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 SZELEC ATTILA 10901795 318,00 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0708/24 prevádzkové služby webového sídla Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 29,64 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0702/24 dodávka plynu Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 235,37 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0701/24 maliarské práce Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Marek Hegedűš maliarsko-natieračské práce 51665557 2 250,00 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0707/24 programovanie videovrátnika a montážne práce Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Jaroslav Kristin - COMET 34924221 836,40 € 08.11.2024 01.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0695/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Chrien spol. s.r.o. 36008338 433,94 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0694/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Chrien spol. s.r.o. 36008338 96,96 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0693/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 198,00 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0692/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 27,36 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0704/24 čistiace potreby Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 2 444,45 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0703/24 rukavice jednorázové Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 36486256 329,28 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
DFB0698/24 služby mobilnej siete Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami 00647551 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 35,86 € 08.11.2024 03.12.2024 Anežka Ukropcová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »