Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0568/24 kancelárske potreby Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Tibor Varga TSV Papier 32627211 33,78 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0584/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Chrien, s.r.o. 36008338 1 462,61 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0581/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 946,79 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0575/24 Vodné, stočné, zrážková voda - ZSS Lipa 11/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 731,91 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0582/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Vezopax 10928693 1 217,69 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0585/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Limas s.r.o. 48294454 1 422,54 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0586/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 BELSPOL s.r.o. 53959671 360,35 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0566/24 pracovné oblečenie, obuv Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Saradam s.r.o. 46707689 3 132,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0588/24 Multifunkčné zariadenie Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 KREAD-PC,s.r.o. 47858362 459,00 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0580/24 tonery Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 KREAD-PC,s.r.o. 47858362 2 318,60 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0567/24 Servisná prehliadka SMV - Peugeot Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Martin Kollár - Autodielňa 43875122 459,59 € 29.11.2024 11.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0596/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 TeShi s.r.o. 53728050 584,10 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0595/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 367,18 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0594/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 2 445,02 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0593/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 14 578,37 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0592/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 138,24 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0591/24 za potraviny Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 Inmedia s.r.o. 36019208 513,56 € 29.11.2024 12.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0612/24 Služby BOZP, PO, CO, PZS 11/2024 Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 MIROMAX, s.r.o. 31609059 138,00 € 29.11.2024 14.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
DFB0617/24 Revízia plynového zariadenia - ZSS Lipa Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 JF, spol. s r.o. 36620009 120,00 € 29.11.2024 14.12.2024 Ing. Emília Rosenbergová Faktúra
0147/24 Objednávame si u Vás opravu a výmenu poškodených žalúzií,sieťok proti hmyzu nastavenie okien v priestoroch ZSS Lipa. Nie sme platcami DPH. Zariadenie sociálnych služieb Lipa 00647934 S - trade s.r.o. 48028789 2 600,00 € 28.11.2024 03.12.2024 Ing. Peter Hlaváč Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »