DFB0142/25 |
Revízia výťahov ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Službyt Žarnovica, s.r.o. |
36623946 |
|
651,90 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
603,10 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Banchem, spol. s r.o. |
36227901 |
|
1 847,51 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Krempek s.r.o. |
46621032 |
|
616,05 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
396,27 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
867,33 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
545,20 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Inmedia s.r.o. |
36019208 |
|
2 590,85 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
341,25 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
1 719,37 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Revízia elektroinštalácie - vonkajšie osvetlenie areálu ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Širáň Ján - REBUME |
10934227 |
|
90,00 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Predplatné: Poradca 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
154,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFK0005/25 |
Poplatok za pripojenie - plynofikácia Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
221,77 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
Tepelná energia 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
36042544 |
|
11 535,53 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu 1-3/2025 Doména |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,02 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0144/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-45,46 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Vyúčtovanie zemného plynu 1-3/2025 ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-197,70 € |
09.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFK0004/25 |
Posúdenie PD - plynofikácia Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
184,50 € |
08.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Predplatné: Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
143,74 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
PHM 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
70,32 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0117/25 |
Služby BOZP, PO, CO, PZS 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609059 |
|
141,45 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
93,23 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0104/25 |
pracovné oblečenie, obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Zuzana Nagyová - AZET |
41929969 |
|
64,00 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
Mobily 3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
109,07 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
za potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
|
1 186,22 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0099/25 |
Internetové pripojenie 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
pc3100Plus, s.r.o. |
45538166 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0102/25 |
Zemný plyn Doména 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
166,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0101/25 |
Zemný plyn ZSS Lipa - 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
235,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0124/25 |
Telefónne poplatky 3/2025 - Útulok, internet 4/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,38 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
Telefónne poplatky 3/2025, nájom tel. ústredne 4/2025 - ZSS Lipa |
Zariadenie sociálnych služieb Lipa |
00647934 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
202,10 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Emília Rosenbergová |
|
Faktúra |