DFB0644/24 |
servis výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
MAJES výťahy a eskalátory,a.s. |
35770732 |
|
48,00 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
0074/24 |
Objednávka na meteriál:
-Kábel CYKY 60m
-trubka FXP-TURBO 60 m
-sviet.LED 30W 1 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
248,16 € |
29.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
DFB0635/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Ing.Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
248,16 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0671/24 |
Vodné |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
514,46 € |
29.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0634/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
327,59 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0630/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 212,39 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0632/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
302,25 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
68,52 € |
27.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0628/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
PENAM Slovakia a.s, |
36283576 |
|
46,24 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
345,60 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0625/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
159,08 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0624/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
114,79 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
0072/24 |
Objednávka na odbornú prehliadku:
-kotolne v zmysle vyhl. 25/1984 ZB.
-expanzná nádoba, vonkajšia prehliadka VTZ tlakové
-vnútorná prehliadka kotla Vaillant 165 kW
-vonkajšia prehliadka kotla Vaillant 165 kW
-regulačné zariadenie plynu VTZ plynové
-veľkok |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
REVIZ-DETVA s.r.o |
47035242 |
|
1 152,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Peter Perdik |
Vedúci PEÚ |
Objednávka |
DFB0629/24 |
Odborná prehliadka plynových kotlov |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
REVIZ-DETVA s.r.o |
47035242 |
|
1 152,00 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0633/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
272,81 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0623/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
244,44 € |
21.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0619/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
323,83 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0618/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
64,00 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0617/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
64,32 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |
DFB0616/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina |
00648108 |
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
31,17 € |
20.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Bc. Edita Vachtlová |
|
Faktúra |