Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0893/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 273,07 € 02.09.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0892/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 INMEDIA, spol. s r. o. 36019208 660,68 € 02.09.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0916/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,79 € 01.09.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0901/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,19 € 01.09.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0900/24 Dodávka el. energie za 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,67 € 01.09.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0899/24 Dodávka el. energie za 01. 09. 2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok, úsek: M.R.Štefánika, Symbia. Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 498,00 € 01.09.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0915/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,73 € 01.09.2024 19.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0914/24 Tel. služby - služby pevnej siete 01.08.2024 - 31.08.2024, internet 01.09.2024 - 30.09.2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,08 € 01.09.2024 19.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0886/24 Zber a likvidácia odpadu za 08/2024 ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika, Symbia, Sládkovičova Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 EKOBAM s.r.o. 54020212 220,80 € 01.09.2024 19.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0889/24 Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 357,00 € 01.09.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0888/24 Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Sládkovičova, Zv. Slatina Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 816,00 € 01.09.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0887/24 Dodávka plynu za 09/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 262,00 € 01.09.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0931/24 Dodávka el. energie vyúčtovanie za 01.08.2024 - 31.08.2024 ZSS Záhonok, úsek Symbia, úsek Sládkovičova Zv. Slatina, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 886,94 € 31.08.2024 19.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0884/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r. s. p. 47534796 2 364,53 € 31.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0897/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR 37551655 1 943,68 € 31.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0883/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 453,60 € 31.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0960/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 Beličková s.r.o. 45902836 109,10 € 31.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0882/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 JOLL s.r.o. 36646776 339,90 € 31.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0928/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 137,03 € 30.08.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0885/24 Servisná starostlivosť PC za 08/2024 - ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 SMART COMPUTER, spol. s r.o. 31629881 144,00 € 30.08.2024 25.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »