DFB1213/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
110,04 € |
26.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1214/24 |
Odmena za poskytovanie právnych služieb - zastúpenie v konaní proti spol. Mahias development s.r.o, ZSSZáhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. |
50492934 |
|
1 540,08 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1212/24 |
Plynová stolička ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
G.P.R. s.r.o .Bratislava |
17319463 |
|
645,24 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1197/24 |
SFP - vystúpenie DFS Zornička pre klientov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Občianske Združenie Priatelia Zorničky |
42002257 |
|
200,00 € |
25.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1209/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
173,80 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1208/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
254,72 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1207/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
34,56 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1206/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
194,41 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1205/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
224,14 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1202/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
216,79 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1204/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
240,08 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1203/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
368,19 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1201/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
672,94 € |
22.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1195/24 |
Odboz a zhodnotenie tukového odpadu ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Brantner Eko s r.o. |
51240998 |
|
154,08 € |
21.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1200/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
226,93 € |
21.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1192/24 |
Mraziak FH37E6W Gorenie, chladnička Liebherr ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
D & R s.r.o. |
36050466 |
|
1 364,60 € |
20.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1194/24 |
Dymo LM 160 tlačiareň štítkov ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
43,20 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1193/24 |
Kancelárske potreby ZSS Záhonok |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
UOS - Uni Oursource Services s.r.o. |
36631761 |
|
1 220,66 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1191/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
462,75 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1189/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
236,79 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1199/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
JOLL s.r.o. |
36646776 |
|
170,10 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1198/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
1 806,68 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1211/24 |
Odborná prehliadka na telovýchovnom zariadení ZSSZ - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
91,50 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1188/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
424,41 € |
19.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1190/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
CHRIEN, spol. s r.o. |
36008338 |
|
816,14 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1187/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
LIMAS s.r.o. |
48294454 |
|
203,95 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1186/24 |
PHM: ZV360DI ZSS Záhonok - úsek M.R.Štefánika |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
63,84 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1183/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
491,65 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1182/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
36019208 |
|
477,40 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |
DFB1184/24 |
Poskytnuté služby počítačovej siete SANET 10 - 12/2024 ZSS Záhonok - úsek Symbia |
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok |
00648515 |
SANET Združenie použ.Slov.akad.dat.siete |
17055270 |
|
49,80 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Ing. Božena Pohlová |
|
Faktúra |