Objednávka č. 0006/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen
- IČO: 00648515
Zmluvný partner
- Názov: OSKO, a.s.
- IČO: 36044717
- Adresa: Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Mária Machayová
- Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0006/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás materiál a tovar na opravy a údržbu podľa požiadaviek na rok 2024
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0081/24 | Materiál na opravu a údržbu, svietidlo ZSS Záhonok | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 42,64 € | 31.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB0406/24 | Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 86,06 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB0537/24 | Materiál na opravu a údržbu, úsek M. R. Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 93,76 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB0768/24 | Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 37,44 € | 31.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB0928/24 | Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 137,03 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB0995/24 | Elektroinštalačný materiál - KANLUX svietidlo ZSS Záhonok | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 15,43 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra | ||||
DFB1130/24 | Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek Symbia | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok | 00648515 | OSKO, a.s. | 36044717 | 105,73 € | 31.10.2024 | 17.11.2024 | Ing. Božena Pohlová | Faktúra |