Objednávka č. 0006/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen
  • IČO: 00648515
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Mária Machayová
  • Funkcia: Riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0006/24
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás materiál a tovar na opravy a údržbu podľa požiadaviek na rok 2024
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 3 600,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0081/24 Materiál na opravu a údržbu, svietidlo ZSS Záhonok Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen 00648515 OSKO, a.s. 36044717 42,64 € 31.01.2024 14.02.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0406/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 86,06 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0537/24 Materiál na opravu a údržbu, úsek M. R. Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 93,76 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0768/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek M.R.Štefánika Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 37,44 € 31.07.2024 07.08.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0928/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 137,03 € 30.08.2024 12.09.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB0995/24 Elektroinštalačný materiál - KANLUX svietidlo ZSS Záhonok Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 15,43 € 30.09.2024 08.10.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
DFB1130/24 Materiál na opravu a údržbu ZSS Záhonok, úsek Symbia Zariadenie sociálnych služieb Záhonok 00648515 OSKO, a.s. 36044717 105,73 € 31.10.2024 17.11.2024 Ing. Božena Pohlová Faktúra
Tlačiť