MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0061/22 EE 6/2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.06.2022 14.06.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0074/22 EE 7/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.07.2022 22.07.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0077/22 prepl. EE 6/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 346,14 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0084/22 EE 8/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.08.2022 17.08.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0100/22 EE 9/2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.09.2022 04.10.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0096/22 prepl. EE 7/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 493,36 € 31.07.2022 04.10.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0105/22 prepl. EE 8/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1 239,16 € 31.08.2022 10.10.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0118/22 EE 10/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.10.2022 27.10.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0123/22 prepl. EE 9/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -406,99 € 30.09.2022 16.11.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0146/22 nedoplatok EE 10/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 284,20 € 31.10.2022 19.11.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0142/22 EE 11/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.11.2022 19.11.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0160/22 nedoplatok EE 11/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 268,05 € 30.11.2022 17.12.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0159/22 EE 12/2022 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 786,74 € 01.12.2022 17.12.2022 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0189/22 nedoplatok EE 12/22 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 290,56 € 31.12.2022 22.02.2023 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0013/21 nedoplatok EE 1/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 228,35 € 31.01.2021 08.03.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0006/21 EE 2/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 942,74 € 24.01.2021 08.03.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0029/21 nedoplatok EE 2/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 327,53 € 28.02.2021 06.04.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0020/21 EE 3/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 942,74 € 23.02.2021 06.04.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0059/21 nedoplatok EE 3/21 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 711,05 € 31.03.2021 30.04.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
DFB0051/21 EE 4/2021 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 942,74 € 26.03.2021 30.04.2021 Ing. Andrea Kótová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »