Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0161/26 obalový materiál Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 WAMM s.r.o. 53302613 248,46 € 03.06.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0153/26 opakovaná dodávka elektrickej energie Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 1 614,01 € 01.06.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0152/26 opakovaná dodávka plynu - hlavna budova Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Slovensky plyn. priemysel 35815256 2 231,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0151/26 opakovaná dodávka plynu - rodinný dom Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Slovensky plyn. priemysel 35815256 273,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0154/26 služby ABT Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 RB - safety first, s.r.o. 56420854 80,00 € 31.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0163/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Pekáreň Bzovík 31630413 1 121,49 € 31.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0160/26 PHM do osobného auta Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Slovnaft, a.s. 36870838 100,46 € 31.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0162/26 odvoz bio odpadu Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 ESPIK Group s.r.o. 46754769 37,88 € 31.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0156/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Limas s.r.o. 48294454 709,46 € 29.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0159/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 GPM VOZ s.r.o. 36020036 861,80 € 29.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0155/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 OVONA, spol. s.r.o. 47563460 285,00 € 29.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
25/2026 Rezivo. Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Bazsó Arpád 30070341 132,84 € 29.05.2026 10.06.2026 Objednávka
24/2026 Obalový tovar. Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 WAMM s.r.o. 53302613 248,46 € 28.05.2026 08.06.2026 Objednávka
DFB0157/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 INMEDIA 36019208 389,48 € 28.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0158/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Chrien spol.s.r.o. 36008338 230,00 € 28.05.2026 09.06.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0149/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 INMEDIA 36019208 487,63 € 21.05.2026 28.05.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0150/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Chrien spol.s.r.o. 36008338 610,15 € 21.05.2026 28.05.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0144/26 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 INMEDIA 36019208 565,09 € 19.05.2026 28.05.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0145/26 údržba softvéru SSP, SED Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 PRISTROJ.TECHNIKA 00643416 172,00 € 18.05.2026 28.05.2026 Zita Bučková Faktúra
DFB0147/26 vodné Zariadenie sociálnych služieb Hont 00648531 Stredosl.vod.a kan. 00156787 1 092,15 € 18.05.2026 28.05.2026 Zita Bučková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »